ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 1999 г. N 351
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ХАБАРОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 1999 ГОД"
Хабаровская городская Дума решила:
1. Внести в решение Хабаровской городской Думы от 27.04.99
N 295 "О бюджете города на 1999 год" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить уточненный бюджет города Хабаровска на 1999 год по
расходам в сумме 1407494 тысяч рублей, по доходам в сумме 1240952
тысячи рублей (приложение 1)".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объемы доходов и расходов уточненного бюджета
города, передаваемые администрациям районов города для исполнения
(приложение 2)".
2. Приложение 1 и 2 к решению Хабаровской городской Думы от
27.04.99 N 295 "О бюджете города на 1999 год" изложить в новой
редакции.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя финансово - бюджетной и экономического развития
комиссии городской Думы Ветышева С.Н.
Мэр города
П.Д.Филиппов
Приложение 1
к решению
Хабаровской городской Думы
от 29 октября 1999 г. N 351
УТОЧНЕННЫЙ БЮДЖЕТ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 1999 ГОД
тыс. руб.
--------------------------------------------T--------------------¬
¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦1. Налог на прибыль ¦ 138800 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 313300 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦3. НДС ¦ 92580 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦4. Акцизы ¦ 15000 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦5. Налог на имущество ¦ 110664 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦6. Плата за пользование природными ¦ 44039 ¦
¦ресурсами ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦7. Прочие налоги, пошлины и сбор ¦ 196370 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦8. Единый налог на вмененный доход ¦ 94500 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦9. Прочие неналоговые доходы ¦ 48227 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦10. Налог с продаж ¦ 70000 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦11. Мобилизация 10% доходов ¦ 1391 ¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Итого доходов ¦ 1124871 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦12. Трансферт из краевого бюджета ¦ 116081 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦13. Дефицит бюджета ¦ 166542 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Всего доходов ¦ 1407494 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Фонд мобилизации недоимки по платежам ¦ 300885 ¦
¦в бюджет города, направляемый ¦ ¦
¦на обслуживание муниципального долга ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦1. Управление, всего ¦ 123012 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- городская Дума ¦ 600 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- администрация города ¦ 122412 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦2. Жилищно - коммунальное ¦ 271376 ¦
¦хозяйство, всего ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- жилищное хозяйство ¦ 220617 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- коммунальное хозяйство ¦ 49759 ¦
¦(благоустройство) ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- расходы на погребение отдельным ¦ 1000 ¦
¦категориям граждан ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦3. Пассажирский транспорт общего ¦ 45879 ¦
¦пользования ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦4. Топливно - энергетический ¦ 9811 ¦
¦комплекс ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦5. Капитальное строительство ¦ 40789 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦6. Городская станция по борьбе с ¦ 1283 ¦
¦болезнями животных ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦7. Расходы по созданию земельного ¦ 4540 ¦
¦кадастра ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦8. Мероприятия по гражданской обороне ¦ 1823 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦9. Образование ¦ 445006 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦10. Культура и искусство ¦ 8634 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦11. Здравоохранение ¦ 230408 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- учреждения финансируемые из ¦ 199932 ¦
¦бюджета города ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- платежи за неработающее ¦ 30476 ¦
¦население города ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦12. Физическая культура и спорт ¦ 8285 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦13. Социальная политика, всего ¦ 80399 ¦
¦в том числе: ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- социальные учреждения ¦ 6333 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- социальная помощь ¦ 1857 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦- ежемесячные пособия на детей ¦ 72209 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦14. Молодежная политика ¦ 3500 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦15. Средства массовой информации ¦ 1170 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦16. Расходы на содержание военкоматов ¦ 2451 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦17. Расходы по страхованию и ¦ 8052 ¦
¦инвентаризации муниципального ¦ ¦
¦недвижимого имущества ¦ ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦18. Прочие расходы ¦ 4320 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦19. Резервный фонд ¦ 675 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦20. Погашение бюджетных ссуд ¦ 116081 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Итого расходов ¦ 1407494 ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Расходы по обслуживанию ¦ 300885 ¦
¦муниципального долга ¦ ¦
L-------------------------------------------+---------------------
Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 29 октября 1999 г. N 351
ОБЪЕМЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УТОЧНЕННОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ РАЙОНАМ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА 1999 ГОД
тыс. руб.
-----------------------T--------------------T--------------------¬
¦ Районы города ¦ Доходы ¦ Расходы ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦Железнодорожный ¦ 146503.0 ¦ 159818.0 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦Индустриальный ¦ 217433.0 ¦ 230417.0 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦Кировский ¦ 57915.0 ¦ 66370.0 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦Краснофлотский ¦ 129555.0 ¦ 136289.0 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦Центральный ¦ 124069.7 ¦ 142431.7 ¦
+----------------------+--------------------+--------------------+
¦Всего ¦ 675475.7 ¦ 735325.7 ¦
L----------------------+--------------------+---------------------
|