ГЛАВА ВАНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2003 г. N 392
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2003 - 2007 ГОДЫ
В целях повышения уровня энергосбережения, и, как следствие,
эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения населения района, улучшения
качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением
нерационального использования энерго- и материальных ресурсов
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу по энергосбережению в
Ванинском районе на 2003 - 2007 годы.
2. Муниципальному учреждению "Комитет жилищно-коммунального
хозяйства", руководителям предприятий жилищно-коммунального
хозяйства (Разыев С.Д., Измайлова Л.М., Пакулова А.Н., Стеблянских
Н.И., Залозный С.Н., Ковпенко В.Ф., Таскаев Ю.Н., Кропачева Н.М.):
2.1. Обеспечить принятие исчерпывающих мер по привлечению
материально-технических и финансовых ресурсов для своевременного
выполнения муниципальной программы по энергосбережению в Ванинском
районе на 2003 - 2007 годы.
2.2. Совместно со строительным отделом администрации
муниципального образования Ванинского района Хабаровского края
(Цыбров А.А.) подготовить пакет документов для включения района в
федеральные и краевые программы энергосбережения.
3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации
Ванинского района при формировании годовых бюджетов 2003 - 2007
годов отдельной строкой предусмотреть финансирование для
обеспечения пунктов программы, исполнение которых предусмотрено за
счет средств местного бюджета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального
образования Ванинского района Хабаровского края по ЖКХ и
строительству Поповкина В.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района
Б.М.Мусянович
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
главы Ванинского района
от 22 октября 2003 г. N 392
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2003 - 2007 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы по энергосбережению в
Ванинском районе на 2003 - 2007 годы
Наименование программы: "Муниципальная программа по
энергосбережению в Ванинском районе на
2003 - 2007 годы".
Заказчик программы: администрация муниципального
образования Ванинского района
Хабаровского края.
Основные разработчики Комитет жилищно-коммунального
программы: хозяйства, отдел капитального
строительства, финансовое управление
администрации муниципального
образования Ванинского района
Хабаровского края, комитет по
приватизации и управлению имуществом.
Цели и задачи программы: повышение уровня энергосбережения, и,
как следствие эффективности,
устойчивости и надежности
функционирования жилищно-коммунальных
систем жизнеобеспечения населения
района, улучшения качества
жилищно-коммунальных услуг с
одновременным снижением
нерационального использования энерго
и материальных ресурсов, финансовое
обеспечение энергосберегающих
мероприятий.
Для достижения этих целей необходимо
решить следующие задачи:
- обеспечить финансовое оздоровление
предприятий жилищно-коммунального
комплекса;
- обеспечить условия для снижения
издержек и повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных
услуг;
- привлечение высококвалифицированных
специалистов;
- оказание поддержки в вопросах
энергосбережения жилищно-коммунального
хозяйства со стороны администраций
края и района.
Срок реализации программы: - 2003 - 2007 годы:
1-й этап - 2003 - 2005 годы;
2-й этап - 2006 - 2007 годы.
Мероприятия программы: - программные мероприятия включают в
себя:
- организацию системы учета и
контроля использования топлива и
энергии;
- полную загрузку производственных
мощностей;
- использование энерго- и
ресурсосберегающих техники и
технологий;
- снижение производственных издержек;
- внедрение в производство более
экономичного оборудования;
- перевод населенных пунктов района
на централизованное электроснабжение;
- проведение энергоаудита;
- снижение расходования
энергоресурсов на собственные нужды;
- повышение контроля и
ответственности за качество
подготовки к отопительному периоду;
- снижение коммерческих потерь
энергоресурсов.
Объем и источники
финансирования программы: - объем финансирования программы
составляет 405,3 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства федерального бюджета;
- средства краевого бюджета;
- средства районного бюджета и
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства;
- заемные средства.
Ожидаемые конечные
результаты программы: - в результате реализации программы
будут обеспечены повышение
эффективности, качества жилищно
коммунального обслуживания,
надежность работы инженерных систем
жизнеобеспечения, комфортность и
безопасность условий проживания,
повышение энергоэффективности ЖКХ при
минимизации затрат на его
функционирование и развитие. Эти цели
будут достигнуты за счет финансового
оздоровления предприятий жилищно
коммунального хозяйства, развития
конкурентных отношений и тарифного
регулирования, модернизации жилищно
коммунального хозяйства.
Исполнители программы: Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, отдел капитального
строительства, финансовое управление
администрации муниципального
образования Ванинского района
Хабаровского края, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства,
комитет по приватизации и управлению
имуществом.
Система организации
контроля за исполнением
программы: - формы и методы организации
управления реализацией программы
определяются заказчиком.
Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, финансовое управление
администрации района, комитет по
приватизации и управлению имуществом
предоставляют ежеквартально заказчику
отчеты о ходе реализации программы.
Обобщив указанные отчеты, заказчик
ежегодно в установленном порядке
предоставляет доклад о ходе
реализации программы в Департамент
жилищно-коммунального хозяйства края.
1. Введение
Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий по
снижению затрат на производство и реализацию тепловой и
электрической энергии, перехода на энергосберегающие технологии,
снижение энергетической составляющей в себестоимости
предоставляемых услуг жилищно-коммунальными предприятиями района,
так как жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью,
от стабильности которой зависят все структуры экономики района, а
также мероприятия, повышающие надежность функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию
дотационности жилищно-коммунального хозяйства и способствующих
режиму его устойчивого достаточного финансирования, обеспечивающих
комфортные и безопасные условия проживания людей.
В связи с оживлением экономики и ростом потребления
энергоресурсов, в условиях существующей тарифной политики
практически все потребители и производители жилищно-коммунальных
услуг стали обращать серьезное внимание и искать пути экономии
энергоресурсов, снижать производственные издержки и внедрять
современное более экономичное оборудование и энергосберегающие
мероприятия и технологии.
Данная программа предусматривает внедрение энергосберегающих -
технологий, решает задачи ликвидации сверхнормативного износа
основных фондов, разработку и широкое внедрение мер по
стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-
коммунальных предприятий, максимального использования ими всех
доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач
надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
В результате решения этих задач повысится качество жилищно-
коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность
работы систем энерго-, тепло-, водоснабжения и канализации.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно-целевыми методами
Сегодняшнее состояние дел по энергосбережению не отвечает
потребностям и нуждается в принятии и реализации практических мер,
способных обеспечить переход жилищно-коммунального хозяйства
района на энергосберегающий путь развития. Потребуется еще не один
год, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство района стало
энергоэффективным.
Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов в
жилищно-коммунальном хозяйстве района обусловлено несовершенством
действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и
ценовых механизмов. Внедрение ресурсосберегающих технологий на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района тормозит
отсутствие финансовых средств. Энергозатратность производства все
в большей степени определяется постоянно возрастающей доли
старевших производственных фондов, изношенностью оборудования,
нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.
Существует ряд задач, которые надо решать сегодня и с учетом
того, что в настоящее время ресурсосбережение является проблемой в
значительной степени не технической, а организационной,
управленческой и финансовой.
Исходя из этого, приоритетными должны быть мероприятия,
способствующие созданию практических механизмов по решению
энергосберегающих проблем. Для этого и разработана программа
основных направлений энергосбережения в районе. Для выполнения
данной программы необходимо сотрудничество со всеми
заинтересованными организациями, деятельность которых связана с
энергосбережением.
Необходимо создать в районе четкую систему управления
энергосбережением. Это первоопределяющий фактор для достижения
реальных результатов. Речь идет о жестоком централизованном
управлении. В управлении энергосбережением должны работать
рыночные механизмы. При решении этой проблемы должны быть
проработаны и вопросы по созданию районного центра
энергосбережения, который являлся бы координатором и головным
исполнителем энергосберегающих мероприятий. Этот вопрос довольно
сложный и требует тщательной проработки. Но решать его крайне
необходимо.
К числу первоочередных относятся вопросы финансового
обеспечения энергосберегающих мероприятий. Эти вопросы являются
наиболее сложными и важными. Не решив их, мы не вправе
рассчитывать на реальные результаты.
Значительной проблемой для района являются сверхнормативные
потери энергоресурсов. Проводимые мероприятия по их снижению
являются недостаточными и заметных результатов не приносят.
Учитывая необходимый объем работ в районе по энергосбережению,
мы понимаем, что решить все поставленные задачи быстро и в
достаточной мере качественно не представляется возможным. Однако
лимит времени, необходимый для осознания и обсуждения проблем
энергосбережения уже исчерпан. Поэтому требуется конкретная
практическая работа.
Дальнейшее продвижение по пути реализации энергосберегающей
политики в районе без объединенных усилий, без вовлечения в этот
процесс всех заинтересованных сторон, по большому счету
невозможно. Силами администрации, предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства района весь объем предстоящих работ не
осилить. Роль общественности, негосударственных образований в
сфере повышения эффективности энергосбережения должна быть
повышена.
Наша общая задача - интегрировать все имеющиеся ресурсы и
возможности для скорейшего достижения конкретных весомых
результатов политики энергосбережения, которые, в свою очередь,
позитивно скажутся на устойчивом развитии жилищно-коммунального
хозяйства и населения района.
3. Основные цели и задачи программы
1. Перевод населенных пунктов района на централизованное
электроснабжение.
2. Оснащение организаций бюджетной сферы приборами
коммерческого учета энергоресурсов.
3. Финансовое обеспечение энергосберегающих мероприятий и
программ.
4. Разработка и проведение комплекса мероприятий по снижению
сверхнормативных потерь энергоресурсов на жилищно-коммунальных
предприятиях района.
5. Внедрение на производстве энергосберегающих технологий.
6. Проведение энергетических обследований предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.
7. Проектирование, поставка, монтаж, техническое обслуживание и
ремонт энергосберегающего оборудования.
8. Подготовка и привлечение на предприятия ЖКХ
высококвалифицированных специалистов.
9. Утверждение и соблюдение на предприятиях ЖКХ годовых лимитов
потребления энергоресурсов.
10. Выявление источников и снижение масштабов коммерческих
потерь энергоресурсов на предприятиях ЖКХ.
11. Разработка схем для предоставления различных льгот, в том
числе и налоговых, и других способов стимулирования
энергосбережения на предприятиях ЖКХ.
12. Ликвидация задолженности бюджета перед энергоснабжающими
предприятиями ЖКХ.
4. Сроки и этапы реализации программы
Программа будет выполнятся поэтапно в течение 2002 - 2007
годов. На первом этапе (2003 - 2005 годы) предполагается
реализовать следующие первоочередные мероприятия, рассчитанные на
немедленное получение следующих результатов:
- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация задолженности
бюджета, бюджетных организаций и потребителей за предоставленные
услуги перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства района;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации
жилищно-коммунального хозяйства района на основе современных
энергосберегающих технологий и материалов;
- ликвидация дотационности жилищно-коммунального хозяйства
района;
- привлечение бюджетных ресурсов для финансирования наиболее
эффективных энергосберегающих проектов в ЖКХ, имеющих важное
значение для обеспечения жизнедеятельности района;
- проведение углубленного анализа технического состояния
объектов ЖКХ.
На втором этапе (2006 - 2007 годы) предполагается обеспечить:
- дальнейший перевод населенных пунктов района на
централизованное электроснабжение;
- внедрение приборов коммерческого учета энергоресурсов на
предприятиях ЖКХ и предприятиях бюджетной сферы;
- интеграция всех имеющихся ресурсов и возможностей для
скорейшего достижения конкретных результатов в вопросе
ресурсосбережения на предприятиях ЖКХ района;
- повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства
при минимизации затрат на ее функционирование и развитие;
- внедрение энергоэффективных схем подключения потребителей
энергоресурсов.
5. Мероприятия программы
1. Модернизация центральной отопительной котельной (п. Ванино).
2. Установка на муниципальных котельных района приборов учета
тепловой энергии.
3. Установка приборов учета электроэнергии мест общего
пользования в жилых домах.
4. Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в жилые
дома.
5. Установка эмульгаторов на мазутные котельные.
6. Замена старых котлов на муниципальных котельных.
7. Наладка теплового и гидравлического режима муниципальных
тепловых сетей.
8. Установка поквартирных приборов учета горячего
водоснабжения.
9. Реконструкция тепловых сетей с закрытием старых котельных.
10. Строительство новой отопительной котельной с закрытием
существующей (п. Октябрьский).
11. Монтаж трубопровода от котельной до бойлерной (п.
Октябрьский).
12. Строительство железнодорожного тупика.
13. Установка приборов учета теплоэнергии в учреждениях и
организациях бюджетной сферы.
14. Перевод котлов на котельной на водогрейный режим (п.
Монгохто).
15. Наладка водно-химического режима паровых котлов котельной
(п. Монгохто).
16. Замена существующих дизель-генераторов на дизель-
электростанциях на дизель-генераторы меньшей мощности (с. Тулучи,
п. Тумнин).
17. Монтаж тепловой сети с закрытием малых котельных (с.
Тулучи, с. Уська-Орочская).
18. Установка экономайзера на отопительной котельной (п.
Тумнин).
19. Строительство линии электропередач Высокогорный - Кенада с
закрытием существующей дизель-электростанции.
20. Установка приборов учета холодной воды:
- водозаборы;
- котельные;
- поквартирные.
Программа включает в себя как технические мероприятия по
восстановлению и модернизации уже существующих основных фондов так
и мероприятия по реализации новых инженерно-технических решений и
мероприятий по созданию организационно-управленческих решений и
финансовых механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную
работу жилищно-коммунальных предприятий района.
Вышеуказанные мероприятия предусматривают прежде всего:
- сокращение расходования энергоресурсов;
- обеспечение финансовой стабилизации ЖКХ района;
- формирование рыночных механизмов функционирования ЖКХ района
и условий для снижения издержек энергоресурсов и повышения
качества жилищно-коммунальных услуг;
- поддержку краевых и районных органов исполнительной власти в
вопросе модернизации ЖКХ района.
В целях реализации программы предполагается осуществить переход
к новой экономической модели реформы жилищно-коммунального
хозяйства района, направленной на коренное оздоровление финансовой
ситуации в ЖКХ района, создание реальной системы экономической
мотивации сокращения затрат на энергоресурсы и повышения
эффективности деятельности предприятий ЖКХ района.
6. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее
реализации в течение 2003 - 2007 годов.
Затраты на реализацию программы складываются из затрат,
связанных с модернизацией, и, как следствие, и энергосбережением в
жилищно-коммунальном хозяйстве района.
Затраты на энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
района в большинстве своем ориентированы на проведение работ по
реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных
пунктов района (систем тепло-, водо-, электроснабжения).
Общая потребность в затратах на модернизацию сетевого хозяйства
и генерирующих мощностей тепло- и электроснабжения составит 405,3
тыс. руб.
Оценка необходимого объема работ по сетевому хозяйству,
модернизации мощностей тепло-, водо-, электрохозяйства,
водоснабжения приведена в "Муниципальной программе по
энергосбережению в Ванинском районе на 2003 - 2007 годы".
Приоритетными направлениями указанных работ являются работы,
финансирование которых будет осуществляться за счет средств
краевого бюджета это такие как:
- модернизация центральной отопительной котельной п. Ванино в
целях увеличения ее мощности в том числе:
- наладка водно-химического режима паровых котлов на ЦОК п.
Ванино, котельной п. Монгохто;
- перевод котлов на водогрейный режим и установка эмульгатора
на котельной п. Монгохто;
- строительство новой отопительной котельной в п. Октябрьский с
закрытием существующей;
- наладка теплового и гидравлического оборудования тепловых
сетей в п. Октябрьский и с. Уська-Орочская;
- реконструкция тепловых сетей с закрытием котельной в п. Токи;
- замена существующих дизель-генераторов на дизель-генераторы
меньшей мощности на ДЭС п. Тумнин и с. Тулучи;
- строительство ж/д тупика;
- капитальный ремонт тепловых сетей и центральной котельной с
закрытием малой котельной в с. Уська-Орочская;
- строительство линий электропередач Высокогорный - Кенада;
- реконструкция центральной отопительной котельной в п.
Высокогорный.
Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах
жилищно-коммунального хозяйства требуется проведение следующих
работ по модернизации жилищного фонда, которые будут
осуществляться за счет средств районного бюджета:
- ремонт и утепление ограждающих конструкций зданий;
- установка в жилых домах приборов учета ресурсов:
теплоэнергии, электроэнергии и воды;
- ремонт и оптимизация внутридомовых систем отопления и
горячего водоснабжения.
Модернизация жилищного фонда приведет к снижению потребности в
тепловой энергии и снизят потребность в ремонте некоторых
котельных и тепловых сетей.
Тем самым общая потребность в финансовых средствах на
ресурсосбережение может быть частично компенсирована затратами на
модернизацию жилищного фонда. В результате общая потребность в
затратах может оказаться ниже расчетной. Снижение потребности в
бюджетном финансировании программы может быть учтено при
формировании районного бюджета на соответствующий год.
7. Организация управления реализацией программы и
контроль за ее реализацией
Организация управления реализацией программы и контроль за
ходом ее реализации возлагается на Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации района.
Заказчик программы осуществляет свои функции во взаимодействии
с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления.
Бюджетная заявка на выделение ассигнований из краевого и
районного бюджетов для финансирования программы разрабатывается и
представляется в установленном законом порядке заказчиком
программы.
Заказчик организует информационно-разъяснительную работу среди
населения через печатные и электронные средства массовой
информации.
Для информационного обеспечения реализации программы при
органе, ответственном за реализацию данной программы, создается
постоянная рабочая группа по проведению информационно-
разъяснительной работы.
Оценка реализации программы производится ежеквартально, а также
по итогам года.
Орган ответственный за реализацию программы, ежеквартально, а
также по итогам года до 1 марта представляет заказчику сводную
информацию о результатах выполнения мероприятий программы.
Заказчик анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий
программы, ежегодно докладывает об этом в Правительство края и
вносит предложения по совершенствованию реализации программы.
8. Оценка эффективности и социально-экономических
последствий реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий
реализации программы будет производится с помощью системы
показателей.
Система показателей оценки реализации программы
------------------------T----------------------------------------¬
¦ Предмет оценки ¦ Показатели ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Энергоресурсосбережение¦Объем затрат на энергосберегающие ¦
¦в жилищно-коммунальном ¦мероприятия в ЖКХ и экономический эффект¦
¦хозяйстве ¦от их реализации ¦
¦ ¦ ¦
¦Внедрение приборов ¦Внедрение приборов учета тепло-, ¦
¦учета потребляемых ¦электроэнергии и воды ¦
¦ресурсов ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦Повышение эффективности¦Динамика себестоимости и роста тарифов ¦
¦функционирования ЖКХ ¦на услуги ЖКХ; ¦
¦ ¦Уровень бюджетных расходов на дотации ¦
¦ ¦предприятиям ЖКХ; ¦
¦ ¦Снижение издержек на оказание ЖКУ ¦
¦ ¦ ¦
¦Качество ЖКХ ¦Количество аварий и инженерных сетей; ¦
¦ ¦Уровень износа инженерных сетей; ¦
¦ ¦Объем капитально отремонтированных и ¦
¦ ¦реконструированных инженерных объектов ¦
¦ ¦ЖКХ ¦
¦ ¦ ¦
¦Финансирование объектов¦Общий объем текущего финансирования; ¦
¦жилищно-коммунального ¦Общий объем инвестиций в ¦
¦хозяйства ¦энергосбережение за счет внебюджетных и ¦
¦ ¦бюджетных средств всех уровней ¦
L-----------------------+-----------------------------------------
Оценка эффективности, результаты обобщения (оценка изменений от
года к году, необходимость уточнения поставленных задач) будут
предоставляться органом ответственным за реализацию программы
заказчику.
Успешная реализация программы позволит:
- создать экономический и энергоресурсосберегающий механизм,
стимулирующий экономное использование предприятиями ЖКХ и
бюджетной сферы энергетических и материальных ресурсов и
сокращение нерационального потребления жилищно-коммунальных услуг
при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение
потребности в бюджетном финансировании на развитие предприятий ЖКХ
района;
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания
потребителей, обеспечить надежность работы инженерных систем
жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания
граждан;
- повысить эффективность работы предприятий ЖКХ района и
снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий ЖКХ и их
ответственность за качество обслуживания потребителей.
Первый заместитель главы
администрации муниципального
образования Ванинского района
Хабаровского края района
по ЖКХ и строительству
В.К.Поповкин
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2003 - 2007 ГОДЫ
----T-----------------T------T--------T---------------------------------------------T-------T---------T-------T---------------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦Год ¦Затраты ¦ в том числе по годам ¦Предпо-¦Экономи- ¦Срок ¦ ТЭО ¦
¦п/п¦ ¦прове-¦ тыс. +-----T---------T---------T---------T---------+лагае- ¦ческий ¦окупае-¦ ¦
¦ ¦ ¦дения ¦ руб. ¦2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦мый ¦эффект, ¦мости ¦ ¦
¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ- ¦тыс. руб.¦лет, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ник ¦в год ¦мес. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сирова-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦ Ванино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 1.¦Модернизация ¦2003 ¦ 4000 ¦ 4000¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 1327,7 ¦3 года ¦Экономия ¦
¦ ¦центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦топлива, ¦
¦ ¦котельной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии, ¦
¦ ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗП за счет ¦
¦ ¦мощности с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрытия ¦
¦ ¦закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной N 2 ¦
¦ ¦котельной N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 2.¦Наладка ¦2003 ¦ 970 ¦ 970¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 2620 ¦5 ¦Экономия ¦
¦ ¦воднохимического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦месяцев¦топлива 2 - 4%,¦
¦ ¦режима паровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦котлов ЦОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межремонтного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода котлов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 30 - 40% ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 3.¦Модернизация ¦2004 ¦ 26000 ¦ ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 10500,00¦2 года ¦Перевод ¦
¦ ¦центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦4 ¦котельной на ¦
¦ ¦котельной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦автономное ¦
¦ ¦установка 2-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. снабжение, ¦
¦ ¦паровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторичное ¦
¦ ¦турбогенераторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование ¦
¦ ¦П 0,6-13/6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охлаждающей ¦
¦ ¦мощностью 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦
¦ ¦кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турбогенератора¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для подпитки ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 4.¦Оснастить ¦2004 ¦ 600 ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет ¦
¦ ¦котельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦вырабатываемой ¦
¦ ¦приборами учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦
¦ ¦вырабатываемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, ¦
¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработка ТЭ в ¦
¦ ¦энергии (4 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦температуы ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 5.¦Установка ¦2004 ¦ 600 ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ 5900,00¦1 ¦Сжигание вместе¦
¦ ¦эмульгатора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяц ¦с топливом ¦
¦ ¦мазутные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦примесей воды, ¦
¦ ¦котельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(940 тонн) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 6.¦Установка ¦2004 ¦ 201 ¦ ¦ 201 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ 97,10¦2 года ¦Экономия ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦потребления эл.¦
¦ ¦эл. энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии на ¦
¦ ¦мест общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещение мест ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦(освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования на ¦
¦ ¦подъездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦преддомовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦144 дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 7.¦Замена старых ¦2004 -¦ 1440 ¦ ¦ 760 ¦ 226,6 ¦ 226,6 ¦ 226,6 ¦собст- ¦ 288,00¦5 лет ¦Увеличение КПД ¦
¦ ¦котлов (4 шт.) ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венные ¦ ¦ ¦котлов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средст-¦ ¦ ¦сокращение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ ¦аварийных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пред- ¦ ¦ ¦ситуаций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 8.¦Установка ¦2004 -¦ 14400 ¦ ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 3600 ¦местный¦113639,00¦1 год ¦Равномерное ¦
¦ ¦приборов учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦распределение ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦(144 дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% (3400 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ГВС 1,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза (9900 Гкал¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ 9.¦Установка ¦2004 -¦ 1172 ¦ ¦ 293 ¦ 293 ¦ 293 ¦ 293 ¦местный¦ 1214,40¦1 год ¦Уменьшение ¦
¦ ¦приборов учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦потребления ХВС¦
¦ ¦холодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1,5 раза (506¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
¦ ¦(293 дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦10.¦Прокладка ¦2004 -¦ 40000 ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦краевой¦ 5750,00¦6 лет ¦Сокращение ¦
¦ ¦второй нитки ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦потерь воды и ¦
¦ ¦магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦
¦ ¦водовода от в/з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1000 ¦
¦ ¦"Чистоводный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦11.¦Переход на ¦2005 -¦ 12600 ¦ ¦ ¦ 4200 ¦ 4200 ¦ 4200 ¦краевой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замкнутую систему¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем установки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦12.¦Установка ¦2004 -¦ 2731 ¦ ¦ 862,75¦ 862,75¦ 862,75¦ 862,75¦местный¦ 7691,00¦4 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяца ¦расхода ГВС в 2¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза (7500 Гкал¦
¦ ¦ГВС (3414 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦13.¦Установка ¦2004 -¦ 5007 ¦ ¦ 1251,7 ¦ 1251,7 ¦ 1251,7 ¦ 1251,7 ¦местный¦ 2429,50¦2 года ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦расхода ХВС в 2¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза (1012,3 ¦
¦ ¦ХВС (6259 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦14.¦Наладка ¦2007 ¦ 700 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ ¦ ¦местный¦ 3486,70¦2 ¦Равномерное ¦
¦ ¦теплового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяца ¦распределение ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3400 Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦п. Токи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦15.¦Наладка ¦2003 ¦ 300 ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 568,40¦6 ¦Равномерное ¦
¦ ¦теплового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦месяцев¦распределение ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(554 Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦16.¦Реконструкция ¦2003 ¦ 9000 ¦ 9000¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 1622,80¦5 лет ¦Уменьшение ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦5 ¦тепловых ¦
¦ ¦с закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦потерь, ¦
¦ ¦котельной N 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда, экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗП за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрытия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной N 6 ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦17.¦Установка ¦2004 -¦ 136 ¦ ¦ 68 ¦ 68 ¦ ¦ ¦местный¦ 153,60¦10 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦приборов учета ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦потребления ¦
¦ ¦холодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХВС в 1,5 раза ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(64 тыс. куб. м¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
¦ ¦(34 дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦18.¦Установка ¦2004 -¦ 28,5¦ ¦ 28,5 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет подъема ¦
¦ ¦прибора учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦воды ¦
¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦19.¦Установка ¦2004 -¦ 3400 ¦ ¦ ¦ 1133,3 ¦ 1133,3 ¦ 1133,3 ¦местный¦ 943,40¦3 года ¦Равномерное ¦
¦ ¦приборов учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦6 ¦распределение ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦(34 дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(510 Гкал), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ГВС в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,5 раза (210 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦20.¦Установка ¦2004 -¦ 708 ¦ ¦ 177 ¦ 177 ¦ 177 ¦ 177 ¦местный¦ 307,20¦2 года ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦4 ¦расхода ХВС в 2¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦раза (128 тыс. ¦
¦ ¦ХВС (886 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦21.¦Установка ¦2005 ¦ 47 ¦ ¦ ¦ 47 ¦ ¦ ¦местный¦ 9,50¦5 лет ¦Экономия ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦потребления ¦
¦ ¦эл. энергии мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии на ¦
¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещение мест ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦(освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования на ¦
¦ ¦подъездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦преддомовое 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦22.¦Установка ¦2006 -¦ 94 ¦ ¦ ¦ ¦ 47 ¦ 47 ¦местный¦ 441,90¦3 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяца ¦расхода ГВС в 2¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза (431 Гкал ¦
¦ ¦ГВС (118 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦23.¦Наладка ¦2003 ¦ 300 ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 659,70¦5 ¦Равномерное ¦
¦ ¦теплового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦месяцев¦распределение ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% (1075 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦24.¦Строительство ¦2003 -¦ 70000 ¦ 7000¦ 15750 ¦ 15750 ¦ 15750 ¦ 15750 ¦краевые¦ 7608,60¦9 лет ¦Увеличение ¦
¦ ¦котельной ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦2 ¦мощности ¦
¦ ¦мощностью 18 Гкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦котельной, ¦
¦ ¦в час, с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение КПД,¦
¦ ¦закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удешевление ¦
¦ ¦существующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости Гкал ¦
¦ ¦котельной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦присоединением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жил. фонда от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦локомотивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦25.¦Установка ¦2004 ¦ 150 ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ 359,80¦5 ¦Экономия ТЭ до ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦10% (587 Гкал) ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на т/с от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦локомотивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦26.¦Установка ¦2004 ¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет подъема ¦
¦ ¦прибора учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦воды ¦
¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦27.¦Установка ¦2004 -¦ 2600 ¦ ¦ 650 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 650 ¦местный¦ 2295,60¦1 год ¦Равномерное ¦
¦ ¦приборов учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦2 ¦распределение ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦(26 домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% (809 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ГВС в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,5 раза (2939 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦28.¦Установка ¦2004 -¦ 980 ¦ ¦ 245 ¦ 245 ¦ 245 ¦ 245 ¦местный¦ 2163,20¦5 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦расхода ГВС в ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,7 раза (3529 ¦
¦ ¦ГВС (1226 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦29.¦Установка ¦2004 -¦ 980 ¦ ¦ 245 ¦ 245 ¦ 245 ¦ 245 ¦местный¦ 1395,30¦8 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦потребления ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХВС в 2 раза ¦
¦ ¦ХВС (1223 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(228 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м в год) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦30.¦Монтаж ¦2005 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦местный¦ 582,30¦1 год ¦Перераспреде- ¦
¦ ¦трубопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ление ТЭ на ¦
¦ ¦от котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопление, ГВС.¦
¦ ¦до бойлерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия ТЭ на ¦
¦ ¦для разделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопление до 5%¦
¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(550 Гкал в ¦
¦ ¦ГВС, отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год в теплые ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцы года и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГВС до 10% (400¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал в год) в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодные месяцы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦31.¦Установка ¦2005 ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦местный¦ 18,60¦2 года ¦Экономия ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦потребления ¦
¦ ¦эл. энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии на ¦
¦ ¦мест общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещение мест ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦(освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования на ¦
¦ ¦подъездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦преддомовое 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦32.¦Установка ¦2005 ¦ 104 ¦ ¦ ¦ 104 ¦ ¦ ¦местный¦ 697,60¦2 ¦Уменьшить ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяца ¦потребление ХВС¦
¦ ¦холодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1,5 раза (114¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год) ¦
¦ ¦(26 домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦33.¦Строительство ¦2005 -¦ 30000 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦краевые¦ 5500 ¦5 лет ¦Экономия затрат¦
¦ ¦ЖД тупика ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦3 ¦на ПРР, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦перевозку, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удешевление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловобй ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергий ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦п. Монгохто ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦34.¦Замена котла, ¦2004 ¦ 6000 ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 1300,00¦4 года ¦Увеличение КПД ¦
¦ ¦перевод котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦3 ¦котельной, ¦
¦ ¦на водогрейный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦сокращение ¦
¦ ¦режим работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ТЭ по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/с ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦35.¦Наладка ¦2004 ¦ 970 ¦ ¦ 970 ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 800,00¦1 год ¦Экономия ¦
¦ ¦воднохимического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦2 ¦топлива 2 - 4%,¦
¦ ¦режима паровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦увеличение ¦
¦ ¦котлов ЦОК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межремонтного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода котлов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 30 - 40% ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦36.¦Установка ¦2004 ¦ ¦ 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 1000,00¦ - ¦Сжигание вместе¦
¦ ¦эмульгатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦с топливом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦примесей воды, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(250 тонн) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦37.¦Наладка теплового¦2004 ¦ 600 ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ 400,00¦1 год ¦Равномерное ¦
¦ ¦и гидравлического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦2 ¦распределение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦38.¦Установка ¦2005 ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 800 ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦вырабатываемого¦
¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦энергии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦
¦ ¦котельную, ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, ¦
¦ ¦(бойлерную) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработка ТЭ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦температуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздуха ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦п. Тулучи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦39.¦Замена дизель- ¦2004 ¦ 3200 ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 3098,00¦1 год ¦Снижение потерь¦
¦ ¦генераторов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦эл. энергии, ¦
¦ ¦дизель-генераторы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ГСМ на¦
¦ ¦меньшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦40.¦Наладка ¦2004 ¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ 829,60¦4 ¦Равномерное ¦
¦ ¦теплового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяца ¦распределение ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% (809 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦41.¦Монтаж ¦2005 ¦ 1340 ¦ ¦ ¦ 1340 ¦ ¦ ¦местный¦ 645,00¦2 года ¦Уменьшение ФЗП,¦
¦ ¦тепловой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦экономия эл. ¦
¦ ¦д100 210 м. п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, ¦
¦ ¦с закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива ¦
¦ ¦котельной N 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Тулучи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦42.¦Установка ¦2005 -¦ 232 ¦ ¦ ¦ 116 ¦ 116 ¦ ¦местный¦ 39,30¦6 лет ¦Уменьшение ¦
¦ ¦приборов учета ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦потребления ХВС¦
¦ ¦холодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1,5 раза ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(16,4 тыс. ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м в год) ¦
¦ ¦(58 домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦43.¦Капитальный ¦2005 -¦ 2100 ¦ ¦ ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦краевые¦ 450,00¦4,7 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦ремонт ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦потерь горячей ¦
¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды и топлива ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(20%) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦44.¦Установить ¦2006 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет ¦
¦ ¦прибор учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦вырабатываемого¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦на котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработка ТЭ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦температуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздуха ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦п. Тумнин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦45.¦Замена дизель- ¦2004 ¦ 3200 ¦ ¦ ¦ 3200 ¦ ¦ ¦краевые¦ 1880,00¦1 год ¦Снижение потерь¦
¦ ¦генераторов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦8 ¦эл. энергии, ¦
¦ ¦дизель-генераторы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦экономия ГСМ на¦
¦ ¦меньшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦46.¦Наладка ¦2005 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦местный¦ 120,00¦3 года ¦Равномерное ¦
¦ ¦теплового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦3 ¦распределение ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦47.¦Капитальный ¦2005 ¦ 2150 ¦ ¦ ¦ 2150 ¦ ¦ ¦местный¦ 536 ¦4 года ¦Экономия ¦
¦ ¦ремонт котельной,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦топлива, ¦
¦ ¦замена старых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии, ¦
¦ ¦котлов на новые, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на ¦
¦ ¦экономайзера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦48.¦Установка ¦2005 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦местный¦ ¦ ¦Учет ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦вырабатываемого¦
¦ ¦на котельную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработка ТЭ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦температуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздуха ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦с. Уська-Орочская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦49.¦Капитальный ¦2003 ¦ 10000 ¦10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 821 ¦12 лет ¦Экономия ФЗП за¦
¦ ¦ремонт тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦счет закрытия ¦
¦ ¦сетей с закрытием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кот. N 2, ¦
¦ ¦котельной N 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦водовода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь тепловой¦
¦ ¦3,6 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1420 Гкал в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год), ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦50.¦Наладка теплового¦2003 ¦ 300 ¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ 322 ¦1 год ¦Равномерное ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦распределение ¦
¦ ¦режима тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% (1075 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦51.¦Капитальный ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевые¦ ¦ ¦Увеличение КПД ¦
¦ ¦ремонт котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦котельной, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦52.¦Установка прибора¦2004 ¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет подъема ¦
¦ ¦учета холодной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦воды ¦
¦ ¦воды на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦53.¦Установка прибора¦2004 ¦ 150 ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет ¦
¦ ¦учета тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦вырабатываемой ¦
¦ ¦энергии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦54.¦Установка ¦2005 -¦ 216 ¦ ¦ ¦ 108 ¦ 108 ¦ ¦местный¦ 50,80¦4 года ¦Уменьшение ¦
¦ ¦приборов учета ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦3 ¦потребления ¦
¦ ¦холодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ХВС в 1,5 раза ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(6,2 тыс. ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м в год) ¦
¦ ¦(54 дома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦55.¦Установка ¦2007 ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦местный¦ 8,70¦4 года ¦Экономия ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦2 ¦потребления ¦
¦ ¦эл. энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦эл. энергии на ¦
¦ ¦мест общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещение мест ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦(освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования на ¦
¦ ¦подъездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦преддомовое 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦п. Кенада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦56.¦Строительство ¦2000 -¦ 98000 ¦ 5000¦ 46500 ¦ 46500 ¦ ¦ ¦краевые¦ 10000 ¦10 лет ¦Экономия ¦
¦ ¦линии ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦топлива, Ф3П ¦
¦ ¦электропередач, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦Высокогорный - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрытия ДЭС, ¦
¦ ¦Кенада с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удешевления ¦
¦ ¦закрытием ДЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эл. энергии ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦п. Высокогорный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦57.¦Установка ¦2004 ¦ 450 ¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ 393,50¦1 год ¦Учет ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦2 ¦вырабатываемой ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ТЭ, экономия ТЭ¦
¦ ¦на котельных МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на отопление до¦
¦ ¦ЖКХ, НГЧ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5% ¦
¦ ¦Локомотивное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Локомотивное ¦
¦ ¦депо (т/с) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦депо 642 Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦58.¦Установка ¦2004 ¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦местный¦ - ¦ - ¦Учет подъема ¦
¦ ¦прибора учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦воды ¦
¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на водозаборе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦59.¦Реконструкция ¦2004 -¦ 40000 ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦краевые¦ 7200,00¦5 лет ¦Экономия ¦
¦ ¦котельной МУП ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦4 ¦топлива, ¦
¦ ¦ЖКХ с закрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦увеличение КПД ¦
¦ ¦котельной ЦОК и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной, ¦
¦ ¦присоединением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшение ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покупного ¦
¦ ¦жил. фонда от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ТЭ, ¦
¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрытие ¦
¦ ¦локомотивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективных ¦
¦ ¦депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦60.¦Установка ¦2004 -¦ 2700 ¦ ¦ 675 ¦ 675 ¦ 675 ¦ 675 ¦местный¦ 946,00¦3 года ¦Экономия ТЭ на ¦
¦ ¦приборов учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦отопление до ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5%, уменьшение ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода ГВС в ¦
¦ ¦(27 домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,5 раза МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ - 235 Гкал,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НГЧ - 135 Гкал,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Л. депо - 1264 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦61.¦Установка ¦2004 -¦ 304 ¦ ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 76 ¦местный¦ 335,00¦10 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦приборов учета ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦потребления ХВС¦
¦ ¦холодного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 1,5 раза (58 ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м) ¦
¦ ¦на вводе в дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(76 домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦62.¦Установка ¦2004 -¦ 595 ¦ ¦ 148,7 ¦ 148,7 ¦ 148,7 ¦ 148,7 ¦местный¦ 671,00¦10 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦погребления ХВС¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2 раза (117 ¦
¦ ¦ХВС (744 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦63.¦Наладка ¦2006 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦местный¦ 825,30¦8 ¦Равномерное ¦
¦ ¦теплового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяцев¦распределение ¦
¦ ¦гидравлического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ (устранение ¦
¦ ¦режима ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрева ¦
¦ ¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов) экономия¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭ на отопление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ЖКХ - 235 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал, НГЧ - 135¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал, Л. депо -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦642 Гкал ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦64.¦Установка ¦2007 ¦ 278 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 278 ¦местный¦ 774,80¦4 ¦Уменьшение ¦
¦ ¦поквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦месяца ¦потребления ГВС¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2 раза (1264 ¦
¦ ¦ГВС (348 кв.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал) ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦65.¦Установка ¦2007 ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦местный¦ 7,90¦4 года ¦Экономия ¦
¦ ¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦2 ¦потребления ¦
¦ ¦эл. энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦эл. энергии на ¦
¦ ¦мест общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещение мест ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦
¦ ¦(освещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования на ¦
¦ ¦подъездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30% ¦
¦ ¦преддомовое 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦Всего ¦405264 ¦37470¦130572 ¦116553 ¦ 61255 ¦ 60633 ¦ ¦112582 ¦3 года 6 месяцев ¦
+---+------------------------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------T---------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦Собственные средства ¦ 1440 ¦ ¦ 760 ¦ 226,6 ¦ 226,6 ¦ 226,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦Средства местного ¦ 46304 ¦ ¦ 11392 ¦ 15974 ¦ 10378 ¦ 9756 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------------+
¦ ¦Средства краевых фондов ¦302840 ¦37470¦108420 ¦ 85450 ¦ 35750 ¦ 35750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+--------+-----+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+----------------
Примечание. Финансирование за счет средств местного бюджета
производится в пределах лимита бюджетных обязательств.
И.о. председателя Комитета ЖКХ
администрации Ванинского района
Н.Г.Биберина
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы Первый заместитель главы
администрации муниципального администрации муниципального
образования Ванинского района образования Ванинского района
Хабаровского края по экономике Хабаровского края по ЖКХ и
и финансам, начальник строительству
финансового управления
___________________ А.А.Минько __________________ В.К.Поповкин
"_____" ___________ 2003 года "_____" ___________ 2003 года
|