ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2003 г. N 49-пр
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ДО 2010 ГОДА
Для устойчивого социально-экономического развития сельских
муниципальных образований и повышения эффективности
агропромышленного производства края постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления социального
развития села в Хабаровском крае до 2010 года (далее - Основные
направления).
2. Министерству сельского хозяйства края (Кологоров Н.В.),
отраслевым министерствам края и иным органам исполнительной власти
края во взаимодействии с главами муниципальных образований городов
и районов края, руководителями сельскохозяйственных предприятий и
организаций всех форм собственности обеспечить реализацию Основных
направлений.
3. Ежегодно до 1 февраля министерству сельского хозяйства края
совместно с Хабаровским краевым комитетом государственной
статистики (Боровик Г.С.) и с участием заинтересованных
министерств, комитетов и органов местного самоуправления
представлять Губернатору Хабаровского края доклад о ходе
реализации Основных направлений за прошедший год.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства края по вопросам
строительства и топливно-энергетического комплекса Попова В.А. и
заместителя Председателя Правительства края - министра сельского
хозяйства Кологорова Н.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. Председателя
Правительства края
В.А.Попов
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства края
от 24 ноября 2003 г. N 49-пр
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ДО 2010 ГОДА
(ДАЛЕЕ - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)
1. Содержание проблем и обоснование
необходимости их решения
Следствием воздействия различных противоречивых направлений
социальной политики за последнее десятилетие стал спад
сельскохозяйственного производства. Резко обострилась социально-
экономическая ситуация на селе. Кризис в экономике привел к спаду
инвестиционной активности. При этом темпы сокращения капитальных
вложений в социальную сферу села значительно опережали
соответствующий показатель по экономике в целом.
В результате недостаточного инвестирования среднегодовой ввод в
действие объектов социальной инфраструктуры в Хабаровском крае
сократился. В 2002 году было введено в действие жилых домов за
счет всех источников финансирования 136,2 тыс. кв. м общей
площади, из них всего 12 процентов строилось в сельской местности.
Средняя обеспеченность населения жильем в сельской местности
Хабаровского края в 2002 году была значительно меньше, чем в
городе: 15,5 кв. м общей площади на одного сельского жителя против
19,2 кв. м на одного городского. По городам и районам Хабаровского
края размах вариации обеспеченности сельского населения жильем в
2002 году достигал от 10,4 кв. м в Ванинском районе до 32,1 кв. м
в Советско-Гаванском районе (разница минимального и максимального
показателя составила 21,7 кв. м общей площади на 1 сельского
жителя).
При общем сокращении объемов строительства в крае наблюдается
увеличение объемов индивидуального строительства. Если в 1990 году
на индивидуальное строительство в сельской местности приходилось
2,2 процента, в 1995 году этот показатель составлял уже 40,9
процента, то в 2002 году он был равен 50,4 процента.
В процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий
наряду с изменениями производственных отношений постепенно
функции, связанные с содержанием и эксплуатацией объектов
социальной сферы, передаются в органы местного самоуправления. В
настоящее время в сельской местности края практически весь
социальный фонд передан с балансов предприятий органам местного
самоуправления. Однако объекты, оставшиеся на балансах
сельскохозяйственных предприятий, используются, как правило, не по
назначению.
Анализ состояния, развития социальной и инженерной
инфраструктуры села, формирующих уровень и условия жизни сельских
жителей, выявил значительное отставание от уровня жизни горожан.
По состоянию на 1 января 2003 г. сельский жилищный фонд
насчитывал 4647,1 тыс. кв. м (или 16,7 процента от общего
жилищного фонда края). Сельский жилищный фонд состоит на 49,8
процента из частных домов, практически не имеющих благоустройства.
В сельском жилищном фонде края большой удельный вес жилья не
удовлетворяет потребности населения не только по площади, но и по
качественным характеристикам. Большая дифференциация уровня
благоустройства жилого фонда наблюдается между городскими и
сельскими территориями Хабаровского края. В сельской местности
края 61 процент всех квартир (домов) не имеют водопровода и
канализации.
Большой удельный вес жилого фонда содержится
сельскохозяйственными предприятиями края. Передача его идет крайне
медленно из-за его большой изношенности. Значительный процент
жилья не соответствует нормам инженерного обустройства.
Сельские школы являются одним из основных факторов социального
развития села, обеспечения трудовыми ресурсами, механизмом
реального воздействия на молодое поколение, ответственности наряду
с семьей за удержание и развитие необходимых цивилизованных
характеристик человека.
Сеть сельских школ в системе общего образования Хабаровского
края сохраняется и насчитывает 241 единицу, что составляет 48,6
процента от общего количества общеобразовательных учреждений. В
них обучаются 41,2 тыс. учащихся (21,6 процента от общей
численности учащихся края).
Несмотря на принимаемые Правительством Хабаровского края меры,
в сельских школах все еще не созданы полноценные условия для
освоения учащимися образовательных программ, в том числе
профильного обучения на старшей ступени, дополнительного
образования, подготовки выпускников к активной трудовой
деятельности в новых социально-экономических условиях.
Требует совершенствования непрерывное педагогическое
образование, трудоустройство и закрепление на селе молодых
специалистов.
Важнейшей проблемой является устаревшая материально-техническая
база учреждений образования, в условиях которой сельская школа не
может дать молодежи необходимый уровень качества образования, что
уменьшает конкурентоспособность ее выпускников на рынке труда. Из
228 сельских школ, находящихся на балансе органов управления
образованием, 59 (26 процентов) построены более 40 лет назад,
только 40 процентов имеют все виды благоустройства, 78 процентов -
центральное отопление, 52 процента - водопровод, 44 процента -
канализацию. Почти 30 процентов сельских общеобразовательных
учреждений располагаются в приспособленных зданиях и не отвечают
действующим санитарным нормам и правилам, 14 школ находятся в
аварийном состоянии.
Кроме того, 60 школ (26 процентов) не имеют спортивных залов и
мастерских. Дефицит школьных комплектов мебели в сельских школах
составляет 33 процента, классных досок - 30 процентов, более 50
процентов осветительного оборудования требует замены.
Особое значение в условиях модернизации образования приобретает
решение проблемы обеспечения сельских школ края компьютерной
техникой. Несмотря на адресные централизованные поставки последних
лет, в каждой средней сельской школе имеется только один - три
компьютера, что значительно ниже уровня обеспечения компьютерной
техникой городских школ и ограничивает доступ сельских школьников
к современным образовательным информационным ресурсам, не
позволяет использовать информационные технологии в образовательном
процессе.
Не полностью решены проблемы организации подвоза детей из сел,
не имеющих образовательных учреждений (таких в крае насчитывается
140), к месту обучения и обратно, режим которого нарушается из-за
недостаточной обеспеченности транспортом, средствами на
приобретение горюче-смазочных материалов и ремонт транспортных
средств. Это негативно отражается на доступности общего и
дополнительного образования для сельских школьников.
Сеть учреждений дошкольного образования в сельской местности по
сравнению с 1990 годом сократилась с 328 до 193. Охват детей в
возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в сельской
местности составляет 45 процентов, что значительно ниже краевого
показателя (на 1 января 2003 г. - 57,3 процента). Основными
причинами сложившейся ситуации является низкая платежеспособность
сельского населения, отсутствие в ряде сел детских садов
(дошкольных групп в образовательных учреждениях других видов).
Сложной остается проблема медицинского обслуживания сельского
населения. Уменьшается обеспеченность объектами здравоохранения,
количество высококвалифицированных медицинских работников. Переход
на страховую медицину усугубляет проблему недоступности ряда
квалифицированных услуг медицинской помощи для сельских жителей.
Страховая медицина не решает и проблему организации массовых
предупредительно-профилактических мер.
В крае сохраняется проблема поддержания в рабочем состоянии
основных фондов сельских муниципальных учреждений здравоохранения,
обновления медицинского оборудования в крупных специализированных
больницах, износ которого составляет в среднем 50 процентов. В
2002 году в крае 12 зданий учреждений здравоохранения находятся в
аварийном состоянии и требуют сноса, 11 - нуждаются в
реконструкции и столько же - в капитальном ремонте.
Остро стоит проблема с укомплектованием врачебными кадрами
сельских территорий Хабаровского края, где обеспеченность врачами
в два раза ниже краевых показателей. Проблема здоровья жителей
дальневосточного села выдвинулась в число основных проблем
социального характера. Свертывание учреждений здравоохранения,
реструктуризация, уменьшение строительства за десятилетний период
отражаются на здоровье и продолжительности жизни сельского
населения. Смертность сельского населения в 2002 году по сравнению
с 1997 годом, возросла на 19,5 процентов.
В 2002 году физкультурой и спортом в 323 коллективах занимались
23 тыс. человек. Обеспеченность сельских жителей спортивными
залами и площадками составляет 30 процентов.
Продолжает уменьшаться сеть клубных учреждений, их количество
сократилось с 381 в 1990 году до 238 в 2002 году или на 37,5
процента, а их вместимость снизилась на 39,4 процента и составила
8,3 места на 10 тыс. жителей. Материально-техническое состояние
большинства сельских клубов признано неудовлетворительным.
На селе значительно сократились объемы капитального
строительства. Отсутствие капитальных вложений, крайне
ограниченное выделение бюджетных средств и высокие процентные
ставки банковских кредитов привели к замораживанию строительства
на селе, катастрофическому финансовому положению подрядных
строительных и проектных организаций.
Общая протяженность коммунальных воздушных линий
электропередачи по сельским населенным пунктам Хабаровского края
составляет 3,5 тыс. км. Износ электрических сетей достигает 70 -
75 процентов. В селах края установлено 890 штук трансформаторных
подстанций 10-6/038 кВ, износ которых составляет 65 - 70
процентов. Энергосистемы 82 сел являются автономными,
электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций. Как
результат длительной эксплуатации, значительного износа и
аварийности - часто имеют место случаи полного отключения
электропитания.
В Хабаровском крае в сельской местности эксплуатируется 50
систем централизованного водоснабжения и 47 систем канализации, в
том числе 513 км водопроводных и 283 км канализационных сетей, 30
очистных сооружений. В водопроводную сеть подается около 17 тыс.
куб. м воды в сутки, отводится 17 тыс. куб. м стоков. Большинство
систем водоснабжения и канализации имеют высокую степень износа,
нуждаются в реконструкции и в полном восстановлении.
Состояние сельской дорожно-транспортной сети не соответствует
требованиям и растущим потребностям современности, является
сдерживающим фактором в развитии рыночных интеграционных
процессов, тормозит формирование рыночной инфраструктуры в
аграрном секторе, следовательно, и комплексное развитие села.
Сегодня около половины дорог с твердым покрытием требуют ремонта и
значительных дополнительных затрат на восстановление.
Основной парк коммутационного оборудования сельской связи - это
электромеханические, морально и физически устаревшие станции типа
АТСК 50/200 и АТСК 100/2000. Общая монтированная емкость сельских
АТС составляет 39,9 тыс. номеров. Плотность телефонизации
сельского населения на начало 2003 года составляла 33,7 номера на
каждые 100 семей, 53,4 процента абонентов сельских телефонных
станций не имеют выхода на междугородную автоматическую телефонную
сеть. Не имели ни одного телефона 32,4 процента сельских
населенных пунктов и 19,2 процента объектов социальной сферы,
расположенных на селе.
Сельские жители не имеют широкого доступа к услугам
телевизионного и радиовещания. Три программы телевидения могут
смотреть только 51 процент сельского населения, четыре - 33
процентов. Радиовещательные государственные программы "Радио
России" могут слушать 96 процентов сельского населения, "Маяк" -
67,5 процента, "Юность" - 32 процента, коммерческие программы - 62
процента.
В связи с увеличением издержек и резким падением
платежеспособного спроса сельского населения розничная торговая
сеть на селе существенно сократилась. Практически не осталось
предприятий общественного питания, прекратила функционировать сеть
предприятий бытового обслуживания.
Стремительно ухудшается демографическая ситуация на селе. По
данным переписи 2002 года сельское население края составило 279
тыс. человек, что на 38 тыс. человек меньше чем было по переписи
1989 года. Естественная убыль сельского населения с 1993 по 2002
год составила 5,9 тыс. человек и увеличилась в 2002 году в два
раза по сравнению с 1995 годом. Продолжительность жизни снизилась
до 61,7 года, против 63,4 года в городе. Смертность значительно
увеличилась во всех возрастных группах сельского трудоспособного
населения, особенно у мужчин в возрасте 30 - 39 лет, Особую
тревогу вызывает рост младенческой смертности.
Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского
хозяйства. Настораживает сокращение доли лиц моложе
трудоспособного возраста с 28,8 процента до 23 процентов и
увеличение возрастной группы старше трудоспособного возраста с
12,3 процента до 13,7 процента.
В целом по краю доля населения в трудоспособном возрасте на
протяжении шести лет остается неизменной, хотя в 10 из 17 районов
края оно сокращалось. Практически в половине районов увеличивается
доля лиц старших возрастов.
Неблагоприятная воспроизводственная структура сельского
населения дополняется несоответствием возрастного состава мужчин и
женщин. В целом в сельской территории края проживает 50,1 процента
мужчин и 49,9 процента женщин, в трудоспособном возрасте разница
составляет 3,5 тыс. человек. Эта диспропорция полов - следствие
миграции в города преимущественно молодых женщин. В 2002 году в
населении моложе трудоспособного возраста доля женщин составляла
46,3 процента, в группе населения старше трудоспособного возраста
на долю женщин приходится 66 процентов.
Уровень занятости трудоспособного сельского населения в 2002
году составлял менее 50 процентов.
Численность работников сельскохозяйственных предприятий
уменьшилась с 1993 по 2002 год на 4,9 тыс. человек (15 процентов)
и на начало 2003 года составила 28 тыс. человек. Анализ состава
кадров предприятий по возрасту не внушает оптимизма. Из двадцати
хозяйств только в пяти доля машинистов-трактористов в возрасте до
30 лет превышает 30 процентов: краевое государственное унитарное
сельскохозяйственное предприятие "Киинское" - 52 процента, краевое
государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
"Лазовское" - 46, государственное опытно-производственное
хозяйство "Восточное" - 33, государственное унитарное
сельскохозяйственное предприятие "Лермонтовское" - 41,
государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
"Индустриальное" - 43. В животноводстве согласно нормативу в
основном составе бригады по обслуживанию 400 голов коров при
плановом удое 3320 кг на фуражную корову должно быть 12 доярок. В
крае нормативу надоя отвечают только два хозяйства:
государственное опытно-производственное хозяйство "Восточное" и
краевое государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
"Хорское". Во многом такое положение объясняется низкой заработной
платой работников сельского хозяйства. В 2002 году среднемесячная
заработная плата работников сельского хозяйства составляла 3642
рубля или 64 процента к общекраевому уровню заработной платы.
Отсутствие преемственности поколений может сказаться уже в
ближайшее время. Сохранение деструктивных демографических
процессов на селе, а также преобладание в структуре сельского
населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других
проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование
трудового потенциала, адекватно новым требованиям, пагубно
отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской
экономики.
Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший
период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического
положения в сфере социального развития села необходимо проведение
упреждающих мероприятий.
Таким образом, необходимость разработки долгосрочных основных
направлений социального развития села в Хабаровском крае
обусловлена:
1. Социально-политической остротой проблемы. Для устойчивого
социально-экономического развития сельских муниципальных
образований и эффективного функционирования агропромышленного
производства края необходима государственная поддержка развития
социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также
несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности,
расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в
сельской местности с целью активизации человеческого потенциала.
2. Межотраслевым и межведомственным характером проблемы,
необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и
исполнительной власти на федеральном и краевом уровнях, органов
местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного
комплекса, общественных объединений сельских жителей.
3. Необходимостью приоритетной государственной финансовой
поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства
сельских территорий.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские
муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в
проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных
потребностей проживающего на их территории населения.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации
Основных направлений
Основные направления предполагают следующие цели:
- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры
сельских муниципальных образований;
- создание основ для повышения престижности проживания в
сельской местности и содействие решению общегосударственных задач
в области миграционной политики;
- создание организационных и экономических условий для перехода
к устойчивому социально-экономическому развитию сельских
муниципальных образований;
- расширение рынка труда в сельской местности и создание
условий для развития сельской экономики с целью обеспечения более
высокого уровня социального потребления сельского населения за
счет роста собственных доходов;
- создание условий для завершения передачи объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственными
предприятиями и организациями в ведение органов местного
самоуправления.
Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
- стимулирование привлечения и закрепления для работы в
социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников
высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых
специалистов;
- улучшение состояние здоровья сельского населения за счет
повышения доступности и качества первичной медико-санитарной
помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения
заболеваний, поддержания высокой работоспособности;
- повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики
правонарушений, преодоления распространения наркомании и
алкоголизма;
- повышение образовательного уровня учащихся сельских школ,
приведение качества образования в соответствие с современными
требованиями;
- активизация культурной деятельности на селе;
- повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения
сельских поселений, обеспечение их телефонной и
телекоммуникационной связью;
- расширение сети и благоустройство сельских автомобильных
дорог с твердым покрытием;
- повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и
создание новых рабочих мест.
Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней,
поставленные в Основных направлениях задачи будут решаться путем
формирования условий для самодостаточного развития сельских
муниципальных образований, создания благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских
муниципальных образований.
Пути решения намеченных задач:
- приоритетная государственная поддержка развития социальной
сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных
образований на федеральном, региональном и местном уровнях;
- разработка и реализация эффективного экономического
механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры села на уровне
нормативных требований;
- повышение эффективности использования материально-технических
и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования
предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных
форм деятельности;
- разработка и внедрение в сельском строительстве новых
экономичных проектов жилых домов, общественных зданий (в том числе
многопрофильного использования), адаптированных к различным типам
сельских поселений, их местоположению, демографической ситуации и
другим условиям;
- удешевление сельского жилищно-гражданского строительства
путем внедрения новых конструктивных решений, отечественных
строительных материалов и технологий, строительства жилья "под
ключ", снижения стоимости строительных материалов, применяемых в
сельском строительстве;
- создание условий для привлечения в социальную сферу села
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также средств
других внебюджетных источников, организации и функционирования в
сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских
структур.
3. Система мероприятий
Основные направления включают инвестиционные мероприятия,
финансирование которых предполагается за счет средств федерального
бюджета, бюджета края и внебюджетных источников. Реализация этих
мероприятий должна обеспечить поддержание определенного уровня
воспроизводства сельского населения с учетом перспективного
развития сельских территорий края.
3.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
За период реализации Основных направлений 2004 - 2010 гг. в
крае планируется ввести 48,1 тыс. кв. м жилых домов согласно
приложению 1 к Основным направлениям. Средства федерального и
краевого бюджетов выделяются на безвозвратной основе на условиях
долевого финансирования, осуществляемого в порядке межбюджетных
отношений, в виде субсидий сельским гражданам на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности.
Потребность в финансовом обеспечении составляет - 519,3 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 155,8
млн. рублей; средств краевого бюджета - 207,7 млн. рублей;
муниципальных бюджетов - 40,1 млн. рублей; внебюджетных источников
- 115,7 млн. рублей.
Выполнение мероприятий позволит:
- улучшить жилищные условия 633 сельских семей и повысить
уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;
- сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в
сельской местности на базе государственных стандартов,
разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного
кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности,
порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их
обслуживания, а также механизм их рефинансирования.
3.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений
Для реализации в сельской местности принципа общедоступности
образования независимо от места жительства, повышения качества
образования в соответствии с экономическими и социальными
требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым
социально-экономическим условиям, повышения их
конкурентоспособности при поступлении в учреждения
профессионального образования осуществляются следующие
мероприятия:
- последовательное улучшение условий для обучающихся
(воспитанников) через строительство новых объектов сферы
образования, капитальные ремонты, укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений в сельской местности;
- более полное удовлетворение образовательных учреждений села в
квалифицированных кадрах;
- достижение качественно нового образования учащихся сельских
школ через обновление содержания общего образования, вариативное
образование с учетом сельского социума, профилизации старшей
ступени обучения; внедрения в образовательный процесс современных
педагогических и информационных технологий;
- создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального
профессионального образования в сельской местности;
- реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской
местности с учетом демографических факторов и изменений в системе
расселения.
В течение 2004 - 2010 годов необходимо ввести в эксплуатацию 16
образовательных учреждений согласно приложению 2 к Основным
направлениям.
Потребность в финансовом обеспечении составляет 590,7 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4 млн.
рублей, краевого бюджета - 586,7 млн. рублей.
В сфере образования будет сохранено 574 рабочих места и создано
дополнительно 95 рабочих мест.
Выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень
обеспеченности села образовательными учреждениями, обеспечить
доступность образования на селе, повысить его качество.
3.3. Развитие сети учреждений
первичной медико-санитарной помощи,
физической культуры и спорта в сельской местности
Основные направления предусматривают реализацию следующих
мероприятий в области развития сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи:
- укрепление материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений здравоохранения сельских районов с
учетом создания выездных формирований, центров, отделений общей
врачебной (семейной) практики;
- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи
сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной
(семейной) практики;
- обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью
путем совершенствования нормативно-правового, материально-
технического и кадрового обеспечения;
- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной
помощи на основе внедрения выездных форм оказания медицинской
помощи.
В области физической культуры и спорта Основными направлениями
предусмотрено создание условий для занятий физической культурой,
вовлечение в активные занятия физической культурой детей и
молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий; создание за
счет средств бюджета края и внебюджетных источников материально-
технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Потребность в финансовом обеспечении составляет 139,4 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5,5 млн.
рублей, средств краевого бюджета 53,9 млн. рублей, бюджетов
муниципальных образований 80 млн. рублей согласно приложению 3 к
Основным направлениям.
В сфере сельского здравоохранения будет сохранено 311 рабочих
места и создано 376 рабочих мест.
3.4. Развитие культурно-досуговой
деятельности в сельской местности
Целью мероприятий в области развития культуры является
сохранение и развитие культурного потенциала сельских
муниципальных образований, улучшение условий доступа различных
групп сельского населения к культурным ценностям.
В области развития культурно-досуговых учреждений предусмотрены
следующие мероприятия:
- повышение уровня обеспеченности учреждений культуры в
сельской местности;
- привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских
учреждениях культуры;
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного
художественного и научно-технического творчества, народных
промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям
народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия,
национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;
- сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-
образовательного комплекса села;
- улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского
населения путем переоснащения киноустановок.
Реализация мероприятий, согласно приложению N 4, позволит
расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и
приобщить ее население к культурно-историческому наследию.
Потребность в финансовом обеспечении составит 271,5 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 12 млн.
рублей, краевого бюджета 232,9 млн. рублей, внебюджетных
источников - 26,6 млн. рублей.
В результате развития сельских учреждений культуры будет
сохранено 934 рабочих места и создано 551 рабочее место.
3.5. Развитие торгового и
бытового обслуживания в сельской местности
В разделе предусматриваются мероприятия, направленные на
комплексное развитие сферы торговли и бытового обслуживания
населения в сельских муниципальных образованиях и обеспечение
возможности приобретения товаров и услуг по месту жительства.
Основные направления предусматривают следующие мероприятия в
области развития торгового и бытового обслуживания в сельской
местности:
- развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского
населения, финансирование предполагается за счет внебюджетных
источников;
- организация эффективных схем торгового и бытового
обслуживания жителей удаленных сельских поселений;
- расширение сети предприятий общественного питания.
Реализация мероприятий, согласно приложению 5 к Основным
направлениям, позволит обеспечить товарами и услугами сельских
жителей, расширить ассортимент товаров (услуг), реализуемых в
сельской местности, повысить качество торгового и бытового
обслуживания и сократить потери времени на приобретение товаров и
услуг.
Потребность в финансовом обеспечении за счет средств
внебюджетных источников составит 72,2 млн. рублей.
Будет сохранено 51 рабочее место и создано 473 новых рабочих
мест.
3.6. Развитие электрических сетей в сельской местности
Сельская электрификация, обеспечивающая электромеханизацию
производства и развитие социально-бытовой сферы села, оказывает
прямое влияние на экономику сельскохозяйственного сектора и
условия жизни сельского населения, являясь базой функционирования
всех его отраслей.
Создание комфортных социально-бытовых условий на селе требует
решения задач создания и реализации эффективных
электрифицированных технологий, новых технических средств для
использования в сельскохозяйственном производстве, личном
приусадебном хозяйстве и быту согласно приложению 6 к Основным
направлениям.
Потребность в финансовом обеспечении составляет 47,8 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6,9 млн.
рублей, средств краевого бюджета 21,9 млн. рублей, внебюджетных
источников 19 млн. рублей.
3.7. Развитие газификации в сельской местности
Основные направления предусматривают следующие мероприятия в
области развития газификации в сельской местности:
- осуществить строительство распределительных газовых сетей;
- повысить уровень газификации жилого фонда.
Выполнение мероприятий согласно приложению 7 к Основным
направлениям позволит улучшить экологическую среду и условия быта
сельского населения.
Реализация мероприятий позволит создать дополнительно 155
рабочих мест.
Потребность в финансовом обеспечении составляет - 178,3 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 44,4
млн. рублей; средств краевого бюджета - 71,6 млн. рублей;
внебюджетных источников - 62,3 млн. рублей.
3.8. Развитие водоснабжения в сельской местности
Реализация мероприятий согласно приложению 8 к Основным
направлениям будет способствовать обеспечению сельского населения
ряда населенных пунктов, испытывающих дефицит водоснабжения,
питьевой водой в достаточном количестве, улучшит санитарную и
экологическую обстановку. Предусматривается построить и
реконструировать 28,4 км водопроводных сетей в 8 населенных
пунктах, восстановить и построить 14 станций обезжелезивания и 4
станции очистки стоков в 8 населенных пунктах, обустроить 3 зоны
санитарной охраны на водозаборах 3 населенных пунктов.
Потребность в финансовом обеспечении составляет 220,2 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15,2
млн. рублей, средств краевого бюджета - 184,2 млн. рублей,
внебюджетных источников - 20,8 млн. рублей.
3.9. Развитие телекоммуникационных
сетей в сельской местности
Основной целью развития телекоммуникационных сетей в сельской
местности является обеспечение населения и учреждений социальной
сферы телефонной связью и другими информационными услугами
согласно приложению 9 к Основным направлениям.
Для этого необходимо осуществить следующие мероприятия:
- строительство и эксплуатация сетей телефонной связи,
позволяющих снизить удельные затраты;
- разработка программы поэтапной замены морально устаревших АТС
на электронные;
- улучшение методов, форм эксплуатации и развития сетей
телефонной связи.
Приведение в нормативное состояние сетей сельской телефонной
связи позволит улучшить жизненные условия населения, создаст новые
рабочие места, повысит уровень комфортности сельского быта.
Потребность в финансовом обеспечении составляет 252,6 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 13,6
млн. рублей; средств краевого бюджета - 46,7 млн. рублей;
внебюджетных источников - 195,8 млн. рублей.
Реализация намеченных задач позволит улучшить обеспеченность
сельского населения телефонной связью.
3.10. Развитие сети
автомобильных дорог в сельской местности
Основными направлениями предусматривается развитие сети
автомобильных дорог с твердым покрытием сельской местности,
обеспечивающей связь населенных пунктов с центрами сельских
администраций хозяйств, а также завершения приемки дорог,
связывающих населенные пункты в сеть дорог общего пользования и
обеспечения их эксплуатации.
Потребность в финансовом обеспечении составляет 465 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 232,5
млн. рублей, средств краевого бюджета - 232,5 млн. рублей.
Будут приведены в нормативное состояние для приемки в сеть
автомобильных дорог общего пользования сельские автомобильные
дороги протяженностью 180 км согласно приложению 10 к Основным
направлениям.
4. Ресурсное обеспечение Основных направлений
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Основных
направлений учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной
сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая
общеэкономическая, социально-демографическая и политическая
значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения
только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в
инвестиционную деятельность всех участников реализации Основных
направлений, включая сельское население.
Потребность в финансовом обеспечении в 2004 - 2010 годах
согласно приложению 11 к Основным направлениям составляет 2751,5
млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -
484,4 млн. рублей (17,6 процента от общей потребности
финансирования), средств краевого бюджета - 1634,6 млн. рублей
(59,4 процента от общей потребности финансирования), муниципальных
бюджетов - 120,1 млн. рублей (4,4 процента от общей потребности
финансирования) и внебюджетных источников - 512,4 млн. рублей
(18,6 процента от общей потребности финансирования).
Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не
завершенных строительством, на объектах, находящихся в ветхом и
аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень строительной
готовности.
Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с реальными возможностями федерального и краевого
бюджетов.
5. Механизм реализации Основных направлений
Реализация Основных направлений осуществляется государственными
заказчиками с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Хабаровского
края и органов местного самоуправления.
Основанием для получения государственной поддержки за счет
средств федерального бюджета на развитие объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры на селе является бюджетная заявка
органов исполнительной власти Хабаровского края на реализацию
мероприятий Основных направлений, а также заключение
Правительством Хабаровского края ежегодных соглашений с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
6. Организационное обеспечение выполнения
Основных направлений
Общее управление реализацией Основных направлений осуществляет
министерство сельского хозяйства края.
Ежегодно министерство сельского хозяйства края совместно с
Хабаровским краевым комитетом государственной статистики с
участием заинтересованных министерств, комитетов и органов
местного самоуправления подготавливает и до 1 февраля представляет
Губернатору Хабаровского края доклад о ходе реализации Основных
направлений за прошедший год.
Министерство сельского хозяйства края:
- обеспечивает согласованность действий по подготовке и
реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию
средств федерального бюджета, выполнению соглашений с
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о
финансировании мероприятий за счет средств бюджетов края и
внебюджетных источников;
- осуществляет взаимодействие с заказчиками, ответственными за
выполнение мероприятий.
7. Оценка эффективности реализации Основных направлений
В результате реализации Основных направлений предусматривается
создание организационно-управленческих, финансовых и материально-
технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего
ухудшения ситуации в области социального развития на селе, решению
жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству
сельских муниципальных образований, обеспечению доступности
получения сельскими жителями качественного образования, а также
повышению уровня медицинского, культурного, торгового и бытового
обслуживания сельского населения. Более 600 сельских семей улучшат
жилищные условия, при этом повысится уровень предоставления
коммунальных услуг.
В демографической области предполагается снижение уровня
заболеваемости и смертности.
В области занятости сельского населения предусматривается более
полное использование трудоспособного населения, снижение уровня
безработицы в результате сохранения и создания дополнительных
рабочих мест, получения сельским населением дополнительных
доходов.
В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного
производства будет создана минимально необходимая база для
преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении
сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в
сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а
также для формирования в отрасли стабильного квалифицированного
кадрового потенциала.
Реализация Основных направлений будет иметь благоприятные
экологические последствия.
Приложение 1
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
------------T------T------T---------------------------T--------------T----------¬
¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет средств¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦
¦ ¦испол-¦реб- ¦ (тыс. рублей) ¦за выполнение ¦результаты¦
¦ ¦нения ¦ность +------T------T------T------+ ¦ ¦
¦ ¦(год) ¦финан-¦феде- ¦крае- ¦муни- ¦вне- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сиро- ¦раль- ¦вого ¦ципа- ¦бюд- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вания ¦ного ¦бюд- ¦льного¦жетных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(тыс. ¦бюд- ¦жета ¦бюдже-¦источ-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей¦жета ¦ ¦та ¦ников ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+------+------+------+------+------+------+--------------+-----------
Инвестиционные мероприятия
Ввод в 2004 - 519318 155795 207727 40072 115724 министерство улучшение
действие 2010 строительства жилищных
жилья в края, условий
сельской министерство жителей
местности, сельского сельской
всего хозяйства местности
48085 кв. м края, органы
в том местного
числе: самоуправления
5831 кв. м 2004 62975 18893 25190 2873 16019 сельско
6193 кв. м 2005 66884 20065 26754 1682 18383 хозяйственные
6321 кв. м 2006 68267 20480 27307 907 19573 предприятия
6856 кв. м 2007 74045 22213 29618 7913 14301
7205 кв. м 2008 77814 23344 31125 9660 13685
7591 кв. м 2009 81983 24595 32793 10897 13698
8080 кв. м 2010 87350 26205 34940 6140 20065
Приложение 2
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
----T---------------T------T------T--------------------T------T------T--------------T-------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+--------------
Инвестиционные мероприятия
Строительство 2004 - 590700 4000 586700 574 95 министерство обновление
объектов 2010 строительства основных
образования - края, фондов,
всего министерство повышение
в том числе образования террито
по годам 2004 39900 39900 края, органы риальной
2005 63500 4000 59500 местного доступности
2006 110300 110300 самоуправления учреждений
2007 142000 142000 образования,
2008 52000 52000 снижение
2009 88000 88000 коэффициента
2010 95000 95000 сменности
сельских
1. Школа-сад 2004 - 6000 6000 6 общеобразова
с. Кальма 2005 тельных
Ульчского учреждений
района
в том числе
по годам 2004 1000 1000
2005 5000 5000
2. Пристройка к 2004 - 17000 17000 32 95
детскому дому 2005
с. Тополево
в том числе
по годам 2004 7000 7000
2005 10000 10000
3. Школа 2004 - 18000 4000 14000 34
с. Глебово 2006
Вяземского
района
(2-я очередь)
в том числе
по годам 2004 4000 4000
2005 4000 4000
2006 10000 10000
4. Школа с детским 2004 10000 10000 97
садом с. Нижне
тамбовское
Комсомольского
района
5. Школа с детским 2006 - 43000 43000 52
садом с. Бельго 2008
Комсомольского 2006 3000 3000
района 2007 10000 10000
2008 30000 30000
6. Пристройка к 2004 - 39200 39200 35
школе с. Кондон 2007
Солнечного
района
в том числе
по годам 2004 2500 2500
2005 5000 5000
2006 11700 11700
2007 20000 20000
7. Школа-сад 2004 - 18000 18000 10
с. Тором 2006
Тугуро
Чумиканского
района
в том числе
по годам 2004 1400 1400
2005 3000 3000
2006 13600 13600
8. Школа-сад в 2004 - 4500 4500 4
с. Калиновка 2005
Ульчского
района
в том числе
по годам 2004 1500 1500
2005 3000 3000
9. Школа 2004 - 90000 90000 76
с. Восточное 2007
Хабаровского
района
в том числе
по годам 2004 5000 5000
2005 8000 8000
2006 27000 27000
2007 50000 50000
10. Школа с. Аланап 2004 - 40000 40000 21
Верхнебуреинс- 2007
кого района
в том числе
по годам 2004 5000 5000
2005 10000 10000
2006 10000 10000
2007 15000 15000
11. Школа с. Киинск 2008 - 60000 60000 30
района им. Лазо 2010
в том числе
по годам 2008 5000 5000
2009 25000 25000
2010 30000 30000
12. Школа 2004 - 40000 40000 31
с. Марусино 2007
района им. Лазо
в том числе
по годам 2004 1000 1000
2005 5000 5000
2006 14000 14000
2007 20000 20000
13. Школа 2004 - 60000 60000 35
с. Солонцы 2007
Ульчского
района
в том числе
по годам 2004 1500 1500
2005 10500 10500
2006 21000 21000
2007 27000 27000
14. Школа 2008 - 40000 40000 25
с. Савинское 2010
Ульчского
района
в том числе
по годам 2008 2000 2000
2009 18000 18000
2010 20000 20000
15. Школа 2008 - 50000 50000 36
с. Мариинское 2010
Ульчского
района
в том числе
по годам 2008 10000 10000
2009 20000 20000
2010 20000 20000
16. Школа 2008 - 55000 55000 50
с. Новокуровка 2010
Хабаровского
района
в том числе
по годам 2008 5000 5000
2009 25000 25000
2010 25000 25000
Приложение 3
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
------T---------------T------T------T--------------------T------T------T---------------T-----------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦ за выполнение ¦результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------------+------------
Инвестиционные мероприятия
Всего 2004 - 139400 5500 53900 80000 311 376 министерство улучшение
2010 строительства качества
в том числе 2004 46800 22300 24500 края, оказания
по годам 2005 38900 5500 13400 20000 министерство медицинской
2006 10400 4700 5700 здравоохранения помощи
2007 15300 6000 9300 края, комитет населению,
2008 10000 2500 7500 по физической развитие
2009 9000 2500 6500 культуре и физической
2010 9000 2500 6500 спорту и культуры и
туризму спорта в
1. Здравоохранение 2004 - 136300 5500 50800 80000 311 376 Правительства сельской
2010 края, органы местности
в том числе местного
по годам: 2004 46800 22300 24500 самоуправления
2005 38000 5500 12500 20000
2006 9700 4000 5700
2007 13800 4500 9300
2008 10000 2500 7500
2009 9000 2500 6500
2010 9000 2500 6500
в том числе
по объектам:
1.1. Строительство 2004 22000 16000 6000 60
участковой
больницы в
с. Хурба
Комсомольского
района на
26 коек и
100 посещений
1.2. Строительство 2004 - 4500 4500 55
участковой 2006
больницы в
пос. Циммерма
новка Ульчского
района на
24 койки
в том числе
по годам: 2004 1500 1500
2005 1500 1500
2006 1500 1500
1.3. Строительство 2004 4500 4500 55
участковой
больницы в
пос. Орочи
Ванинского
района
1.4. Строительство 2004 - 9500 2500 7000 70
поликлиники в 2005
с. Троицкое
Нанайского
района на
220 посещений
в смену
в том числе
по годам: 2004 2000 2000
2005 7500 2500 5000
1.5. Строительство 2005 10000 10000 10
патолого
анатомического
корпуса
центральной
районной
больницы
с. им. Полины
Осипенко
1.6. Строительство 2004 4000 4000 36
трех
амбулаторий в
с. Датта,
пос. Кенада,
пос. Тумнин
Ванинского
района
1.7. Спальный корпус 2004 - 8000 2000 6000 250
больницы в 2005
с. Анненские
Минеральные
Воды Ульчского
района на 150
мест
в том числе
по годам: 2004 2000 2000
2005 6000 2000 4000
1.8. Строительство 2004 - 3800 1000 2800 50
участковой 2005
больницы в
с. Арка
Охотского
района на 25
коек
в том числе
по годам: 2004 800 800
2005 3000 1000 2000
1.9. Строительство 2004 - 20000 20000 40
грязелечебницы 2005
в пос. Тумнин
Ванинского
района
в том числе
по годам: 2004 10000 10000
2005 10000 10000
1.10. Строительство 2006 2000 1000 1000 3
фельдшерско
акушерского
пункта в
с. Сикачи-Алян
Хабаровского
района
1.11. Строительство 2007 - 8000 8000 12
фельдшерско- 2010
акушерских
пунктов в
с. Нагорное,
с. Федоровка
Хабаровского
района
в том числе
по годам: 2007 2000 2000
2008 2000 2000
2009 2000 2000
2010 2000 2000
1.12. Строительство 2008 - 6000 6000 6
врачебной 2010
амбулатории в
с. Дормидон
товка
Вяземского
района
в том числе
по годам: 2008 2000 2000
2009 2000 2000
2010 2000 2000
1.13. Строительство 2006 - 4500 4500 6
врачебной 2007
амбулатории в
пос. Молодежный
Комсомольского
района
в том числе
по годам: 2006 2200 2200
2007 2300 2300
1.14. Строительство 2006 - 5500 3500 2000 10
родильного 2007
отделения на 15
коек в
с. Богородское
Ульчского
района
в том числе
по годам: 2006 2500 1500 1000
2007 3000 2000 1000
1.15. Строительство 2006 - 4000 4000 6
врачебной 2008
амбулатории в
с. Гвасюги
района им. Лазо
в том числе
по годам: 2006 1500 1500
2007 1500 1500
2008 1000 1000
1.16. Строительство 2007 - 20000 10000 10000 18
участковой 2010
больницы
пос. Сита
района им. Лазо
в том числе
по годам: 2007 5000 2500 2500
2008 5000 2500 2500
2009 5000 2500 2500
2010 5000 2500 2500
2. Физическая 2005 - 3100 3100
культура и 2007
спорт
в том числе
по годам: 2005 900 900
2006 700 700
2007 1500 1500
2.1. Реконструкция и 2005 - 400 400
строительство 2006
открытых
плоскостных
комплексных
спортивных
площадок в
с. Некрасовка,
с. Дружба
Хабаровского
района
в том числе
по годам: 2005 200 200
2006 200 200
2.2 Строительство 2005 200 200
спортивной
площадки
военно
спортивного
лагеря "Олимп"
в с. Красное
Николаевского
района
2.3. Реконструкция 2005 - 2500 2500
физкультурно- 2007
оздоровительно
го комплекса в
пос. Уктур,
пос. Снежный
Комсомольского
района
в том числе
по годам: 2005 500 500
2006 500 500
2007 1500 1500
Приложение 4
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
------T---------------T------T------T--------------------T------T------T--------------T--------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------
Инвестиционные мероприятия
Всего 2004 - 271500 12000 232900 26600 909 462 министерство повышение
2010 культуры края, уровня
в том числе 2004 9500 2000 5300 2200 113 36 министерство обеспеченности
по годам: 2005 18100 2000 13900 2200 113 36 строительства учреждениями
2006 42600 2000 38400 2200 120 52 края, органы культуры в
2007 53400 1500 46900 5000 145 83 местного сельской
2008 38100 1500 31600 5000 125 61 самоуправления местности
2009 55400 1500 48900 5000 135 62
2010 54400 1500 47900 5000 158 132
1. Строительство 2004 - 183400 183400 55 164
объектов 2010
культуры
в том числе
по годам: 2004 2000 2000
2005 10600 10600
2006 35100 35100 7 16
2007 37000 37000 25 43
2008 21700 21700 5 16
2009 39000 39000 12
2010 38000 38000 18 77
из них по
объектам:
1.1. Дом культуры 2006 - 10100 10100 5 4
на 150 мест в 2008
с. Котиково
Вяземского
района
в том числе
по годам: 2006 2000 2000
2007 4000 4000
2008 4100 4100 5 4
1.2. Строительство 2009 - 11000 11000 10
клуба в 2010
с. Константи
новка
Николаевского
района
в том числе
по годам: 2009 5000 5000
2010 6000 6000 10
1.3. Национально- 2005 - 8800 8800 14
культурный 2007
центр
"Силэмсэ" в
с. Ачан
Амурского
района
в том числе
по годам: 2005 1000 1000
2006 3800 3800
2007 4000 4000 14
1.4. Сельский Дом 2006 - 9800 9800 12
культуры на 2008
150 мест с
библиотекой в
с. Маяк
Нанайского
района
в том числе
по годам: 2006 1000 1000
2007 4000 4000
2008 4800 4800 12
1.5. Краеведческий 2005 - 18000 18000 3 9
музей 2007
этнографии в
с. Троицкое
Нанайского
района
в том числе
по годам: 2005 2000 2000
2006 8000 8000
2007 8000 8000 3 9
1.6. Дом культуры и 2008 - 21800 21800 18 12
школа искусств 2010
с. Лермонтовка
Бикинского
района
в том числе
по годам: 2008 2800 2800
2009 8000 8000
2010 11000 11000 18 12
1.7. Дом культуры 2008 - 12500 12500 14
на 250 мест в 2010
с. Полины
Осипенко
района
им. Полины
Осипенко
в том числе
по годам: 2008 1500 1500
2009 5000 5000
2010 6000 6000 14
1.8. Сельский Дом 2004 - 8800 8800 7 5
культуры на 2006
150 мест в
с. Булгин
Охотского
района
в том числе
по годам: 2004 2000 2000
2005 2500 2500
2006 4300 4300 7 5
1.9. Дом культуры 2007 - 12000 12000 12
на 400 мест в 2009
с. Хурба
Комсомольского
района
в том числе
по годам: 2007 2000 2000
2008 4000 4000
2009 6000 6000 12
1.10. Сельский Дом 2008 - 9000 9000 9
культуры на 2010
150 мест в
с. Большая
Картель
Комсомольского
района
в том числе
по годам: 2008 1000 1000
2009 4000 4000
2010 4000 4000 9
1.11. Сельский Дом 2005 - 5600 5600 11
культуры на 2006
150 мест в
с. Кондон
Солнечного
района
в том числе
по годам: 2005 2600 2600
2006 3000 3000 11
1.12. Строительство 2006 - 10000 10000 11 5
сельского Дома 2007
культуры
с. Анастасьевка
Хабаровского
района
в том числе
по годам: 2006 5000 5000
2007 5000 5000 11 5
1.13. Культурно- 2005 - 10000 10000 11 5
этнический 2007
центр в
с. Булава
Ульчского
района
в том числе
по годам: 2005 1500 1500
2006 4000 4000
2007 4500 4500 11 5
1.14. Этнокультурный 2005 - 10500 10500 10
центр "Удэ" в 2007
с. Гвасюги
района им. Лазо
в том числе
по годам: 2005 1000 1000
2006 4000 4000
2007 5500 5500 10
1.15. Районный Дом 2008 - 12000 12000 14
культуры в 2010
рп. Переяславка
района им. Лазо
в том числе
по годам: 2008 2000 2000
2009 5000 5000
2010 5000 5000 14
1.16. Этнокультурный 2008 - 13500 13500 18
центр в с. Аян 2010
Аяно-Майского
района - всего
в том числе
по годам: 2008 1500 1500
2009 6000 6000
2010 6000 6000 18
2. Переоснащение 2004 - 42000 34500 7500 854 298 министерство улучшение
киноустановок 2010 культуры кино
в том числе края, обслуживания
по годам: 2004 2800 2300 500 113 36 органы сельского
2005 2800 2300 500 113 36 местного населения
2006 2800 2300 500 113 36 самоуправления
2007 8400 6900 1500 120 40
2008 8400 6900 1500 120 45
2009 8400 6900 1500 135 50
2010 8400 6900 1500 140 55
3. Укрепление 2004 - 46100 12000 15000 19100 министерство повышение
материальной 2010 культуры уровня
базы учреждений края, обеспеченности
культуры в органы учреждениями
сельской местного культуры в
местности по самоуправления сельской
программе местности
"Культура села"
в том числе
по годам: 2004 4700 2000 1000 1700
2005 4700 2000 1000 1700
2006 4700 2000 1000 1700
2007 8000 1500 3000 3500
2008 8000 1500 3000 3500
2009 8000 1500 3000 3500
2010 8000 1500 3000 3500
Приложение 5
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
------T---------------T------T------T--------------------T------T------T--------------T------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------
Инвестиционные мероприятия
Всего 2004 - 72248 72248 51 473 органы улучшение
2010 местного обеспечения
в том числе само- товарами и
по годам: 2004 34800 34800 29 218 управления, услугами
2005 27320 27320 8 194 Хабаровский сельских
2006 4778 4778 43 крайпотребсоюз жителей,
2007 1150 1150 4 11 расширение
2008 3400 3400 10 3 ассортимента
2009 300 300 2 товаров и
2010 500 500 2 услуг,
улучшение
1. Открытие 49200 49200 231 качества
предприятий торгового и
розничной бытового
торговли и обслуживания
общественного населения
питания
1.1. Предприятий 38050 38050 113
розничной
торговли
Николаевский 1200 1200 4
район
с. Красное 2008 1200 1200 4
Амурский район 100 100 3
с. Джуен 2005 100 100 3
Бикинский район 300 300 10
с. Лермонтовка 2005 150 150 5
с. Покровка 2005 150 150 5
Ванинский район 400 400 8
пос. Монгохто 2004 400 400 8
(2 магазина)
Верхнебуреинс- 200 200 2
кий район
с. Согда 2010 100 100 1
п. ст. Ушман 2010 100 100 1
Вяземский район 1100 1100 7
с. Аван 2005 450 450 2
пос. Шумный 2005 200 200 1
с. Дормидон- 2006 100 100 1
товка
с. Кедрово 2007 200 200 1
с. Забайкаль- 2008 150 150 2
ское
Комсомольский 2000 2000 2
район
пос. Галичный 2005 600 600 1
с. Большая 2005 1400 1400 1
Картель
район им. Лазо 550 550 6
пос. Новострой- 2004 250 250 1
ка
с. Бичевая 2005 300 300 5
Нанайский район 8500 8500 48
с. Троицкое 2004 4900 4900 15
(четыре
магазина
с. Троицкое 2004 800 800 4
(муниципальный
рыночный
комплекс)
с. Маяк 2004 1000 1000 9
с. Даерга 2004 500 500 4
с. Троицкое 2005 1300 1300 16
район 1200 1200 12
им. Полины
Осипенко
с. им. Полины 2004 300 300 3
Осипенко
с. им. Полины 2005 300 300 3
Осипенко
пос. Херпучи 2007 300 300 3
с. Оглонги 2009 300 300 3
Хабаровский 22500 22500 11
район
с. Тополево 2004 3100 3100 4
с. Ильинка 2004 4400 4400 4
(два магазина)
с. Красно- 2005 15000 15000 3
реченское
1.2. Предприятий 11200 11200 118
общественного
питания
Амурский район 180 180 5
пос. Извест- 2004 180 180 5
ковый
Бикинский район 150 150 3
с. Лермонтовка 2005 150 150 3
Ванинский район 300 300 5
пос. Токи 2005 300 300 5
район им. Лазо 650 650 15
с. Святогорье 2005 250 250 5
пос. Долми 2007 150 150 5
пос. Сита 2008 250 250 5
Нанайский район 6000 6000 57
с. Троицкое 2004 1000 1000 15
с. Маяк 2004 2500 2500 12
с. Маяк 2006 1500 1500 24
(два кафе)
с. Лидога 2006 1000 1000 6
Охотский район 270 270 2
с. Арка 2005 270 270 2
район 300 300 3
им. Полины
Осипенко
пос. Херпучи 2005 300 300 3
Тугуро-Чуми- 100 100 4
канский район
с. Чумикан 2005 100 100 4
Хабаровский 3200 3200 24
район
с. Тополево 2004 1500 1500 9
с. Черная Речка 2004 1200 1200 7
с. Бычиха 2004 500 500 8
2. Реконструкция 9750 9750 51 60
предприятий
розничной
торговли и
общественного
питания
2.1. Предприятий 4750 4750 51 23
розничной
торговли
Амурский район 100 100 1
с. Ачан 2008 100 100 1
Аяно-Майский 600 600 8 1
район
с. Джигда 2004 400 400 2
с. Аян 2004 200 200 6 1
район им. Лазо 150 150 5
с. Георгиевка 2006 150 150 5
Нанайский район 3500 3500 34 17
с. Троицкое 2004 900 900 10 7
(два магазина)
с. Троицкое 2005 400 400 4 3
с. Лидога 2004 1000 1000 9 4
(два магазина)
с. Джари 2004 200 200 2 2
с. Маяк 2008 1000 1000 9 1
район 400 400 8
им. Полины
Осипенко
с. Бриакан 2005 200 200 4
с. им. Полины 2007 200 200 4
Осипенко
2.2. Предприятий 5000 5000 37
общественного
питания
Нанайский район 2300 2300 21
с. Троицкое 2004 1000 1000 15
(кафе)
с. Маяк (кафе) 2004 1300 1300 6
Хабаровский 2700 2700 16
район
с. Тополево 2004 1500 1500 9
с. Черная Речка 2005 1200 1200 7
3. Открытие 6078 6078 61
специализи
рованных
предприятий
бытового
обслуживания
Бикинский район 100 100 6
с. Лермонтовка 2007 50 50 3
с. Покровка 2010 50 50 3
Аяно-Майский 1100 1100 12
район
с. Аян 2005 600 600 7
(2 предприятия)
с. Нелькан 2006 500 500 5
Ванинский район 900 900 10
с. Датта 2004 100 100 1
с. Уська- 2004 200 200 1
Орочская
пос. Монгохто 2004 100 100 1
с. Датта 2005 200 200 2
пос. Токи 2005 100 100 3
с. Уська- 2006 100 100 1
Орочская
с. Датта 2006 100 100 1
район им. Лазо 8 8 1
с. Могилевка 2005 8 8 1
Нанайский район 1500 1500 11
с. Троицкое 2004 300 300 3
с. Маяк 2004 300 300 3
с. Дубовый Мыс 2005 300 300 3
с. Троицкое 2005 600 600 5
(2 предприятия)
район 150 150 3
им. Полины
Осипенко
пос. Херпучи 2005 150 150 3
Тугуро-Чуми- 220 220 5
канский район
с. Тугур 2006 220 220 5
Ульчский район 2100 2100 13
с. Булава 2004 500 500 3
с. Сусанино 2004 500 500 2
пос. Циммерма- 2004 500 500 3
новка
с. Мариинское 2006 600 600 5
(2 предприятия)
4. Открытие 220 220 6
пунктов приема
заказов на
бытовые услуги
Комсомольский 20 20 2
район
с. Селихино 2004 10 10 1
пос. Ягодный 2006 10 10 1
Нанайский район 100 100 2
с. Троицкое 2007 100 100 2
Хабаровский 100 100 2
район
с. Некрасовка 2005 100 100 2
5. Ввод в действие 1700 1700 11
предприятий по
оказанию услуг
населению -
пунктов приема
дикоросов,
излишков
сельско
хозяйственной
продукции,
в том числе:
Бикинский район 50 50 1
с. Лермонтовка 2005 50 50 1
Аяно-Майский 500 500 2
район
с. Джигда 2004 250 250 1
с. Нелькан 2005 250 250 1
Ванинский район 200 200 1
п. Токи 2004 200 200 1
Нанайский район 100 100 2
с. Найхин 2005 100 100 2
Тугуро-Чуми- 50 50 2
канский район
с. Чумикан 2007 50 50 2
Хабаровский 800 800 3
район
с. Рощино 2005 500 500 1
с. Новотроицкое 2005 300 300 2
6. Открытие 5300 5300 104
предприятий
пищевой
промышленности,
в том числе:
6.1. Хлебопекарни 4600 4600 94
Амурский район 150 150 47
с. Вознесенское 2005 150 150 8
Аяно-Майский 900 900 3
район
с. Аян 2004 400 400 2
с. Аим 2005 500 500 1
Ванинский район 250 250 5
п. Токи 2010 250 250 5
Комсомольский 700 700 11
район
с. Хурба 2004 400 400 8
пос. Галичный 2004 300 300 3
район им. Лазо 400 400 4
пос. Солонцовый 2004 200 200 2
пос. Золотой 2006 200 200 2
Нанайский район 400 400 2
с. Троицкое 2006 400 400 2
район 300 300 3
им. Полины
Осипенко
пос. Херпучи 2005 300 300 3
Тугуро-Чуми- 700 700 15
канский район
с. Чумикан 2008 700 700 15
Ульчский район 800 800 4
с. Мариинское 2004 400 400 2
с. Тахта 2004 400 400 2
6.2. Копчение рыбы 500 500 7
Хабаровский 500 500 7
район
пос. Красная 2004 500 500 7
Речка
6.3. Розлив меда 200 200 3
Нанайский район 200 200 3
с. Троицкое 2004 200 200 3
Приложение 6
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
----T---------------T------T------T--------------------T------T------T--------------T--------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------
Инвестиционные мероприятия
Всего 2004 - 47800 6900 21900 19000 27 министерство повышение
2010 жилищно- уровня и
в том числе: 2004 8000 6000 2000 3 коммунального качества
2005 6100 1000 2300 2800 4 хозяйства электрификации
2006 6200 1100 2500 2600 4 края, органы села
2007 6300 1100 2500 2700 4 местного
2008 6400 1100 2600 2700 4 самоуправления
2009 7000 1200 2800 3000 4
2010 7800 1400 3200 3200 4
1. Строительство 2004 8000 6000 2000 3
ВЛ-10 кВ
"Морской -
Булгин" в
Охотском
районе, ремонт
электрических
сетей в
п. Морской
2. Реконструкция 2005 3000 500 1000 1500 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 - 6 -
10 кВ в
п. Уктур
Комсомольского
района
3. Реконструкция 2005 3100 500 1300 1300 2
и капитальный
ремонт
внутри
поселковых
электрических
сетей 0,4 - 6 -
10 кВ в
с. Сергеевка,
с. Гаровка
Хабаровского
района
4. Реконструкция 2006 3700 600 1500 1600 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. Богородское
Ульчского
района
5. Реконструкция 2006 2500 500 1000 1000 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. им. Полины
Осипенко,
с. Владимировка
района
им. Полины
Осипенко
6. Реконструкция 2007 3700 600 1500 1600 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. Уська
Орочская
Ванинского
района
7. Реконструкция 2007 2600 500 1000 1100 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. Нелькан
Аяно-Майского
района
8. Реконструкция 2008 2700 500 1100 1100 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. Лончаково
Бикинского
района
9. Реконструкция 2008 3700 600 1500 1600 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. Оремиф,
с. Иннокен
тьевка
Николаевского
района
10. Реконструкция 2009 3500 600 1400 1500 2
и капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
пос. Малая
Сидима,
пос. Полетное
района им. Лазо
11. Реконструкция 2009 3500 600 1400 1500 2
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
пос. Амгунь,
пос. Хальгасо
Солнечного
района
12. Реконструкция и 2010 3900 700 1600 1600 2
капитальный
ремонт
электрических
сетей 0,4 -
6 кВ в
с. Капитоновка
Вяземского
района
13. Реконструкция и 2010 3900 700 1600 1600 2
капитальный
ремонт
электрических
сетей
с. Чумикан
Тугуро
Чумиканского
района
Приложение 7
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
----T---------------T------T------T--------------------T------T------T-------------T-----------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦Ответственные¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦за выполнение¦результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+-------------+------------
Инвестиционные мероприятия
Всего 2004 - 178260 44370 71610 62280 155 министерство повышение
2010 сельского уровня
в том числе: 2004 22320 5500 8920 7900 15 хозяйства газификации
2005 23390 5880 9440 8070 15 края, села
2006 24440 6080 9820 8540 23 открытое
2007 25420 6330 10210 8880 24 акционерное
2008 26680 6640 10720 9320 25 общество
2009 27730 6900 11140 9690 26 "Хабаровск
2010 28280 7040 11360 9880 27 крайгаз"
1. Ввод в действие 66070 16350 27020 22700 101
распределитель
ных газовых
сетей в
Комсомольском
районе
(с. Хурба,
пос. Молодеж
ный, с. Новый
Мир,
с. Селихино,
пос. Большая
Картель),
всего - 26,5 км
в том числе:
5,0 км 2006 12520 3000 5220 4300 19
5,1 км 2007 12800 3100 5300 4400 20
5,3 км 2008 13200 3300 5400 4500 20
5,5 км 2009 13650 3450 5500 4700 21
5,6 км 2010 13900 3500 5600 4800 21
2. Газификация 66480 18640 26230 23610 24
жилого фонда
сельских
населенных
пунктов
природным
газом,
1475 квартир
в том числе:
265 2006 11920 3080 4600 4240 4
280 2007 12620 3230 4910 4480 4
300 2008 13480 3340 5320 4820 5
310 2009 14080 3450 5640 4990 5
320 2010 14380 3540 5760 5080 6
3. Ввод в действие 45710 11380 18360 15970 30
промежуточных
складов
баллонов
сельских
населенных
пунктов
Хабаровского
края
(рп. Мухен,
с. Синда,
с. им. Полины
Осипенко,
рп. Тырма,
рп. Высоко
горный),
10 штук
в том числе:
5 2004 22320 5500 8920 7900 15
5 2005 23390 5880 9440 8070 15
Приложение 8
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
----T---------------T------T------T--------------------T------T------T--------------T-------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+--------------
Инвестиционные мероприятия
Ввод в действие 2004 - 220200 15200 184200 20800 53 16 министерство ввод в
объектов 2010 сельского действие
водоснабжения - хозяйства водопроводов,
всего края, органы улучшение
из них: 2004 9300 2300 7000 6 местного качества
2005 30100 2000 26000 2100 11 самоуправления питьевой
2006 31300 1800 25800 3700 4 воды,
2007 33800 2100 28300 3400 11 10 усройство зон
2008 35900 2200 30100 3600 8 2 санитарной
2009 38800 2300 32600 3900 8 4 охраны
2010 41000 2500 34400 4100 5 водозаборов
Всего 2004 9300 2300 7000 6
в том числе:
Амурский район 2700 700 2000
с. Вознесенское
Строительство 2700 700 2000 1
водовода 6 км
Вяземский район 1300 300 1000
Разведка 1300 300 1000 4
подземных вод
Хабаровский 5300 1300 4000
район
с. Ильинка 5300 1300 4000 1
Строительство
водовода от
Гаровского
водозабора
Всего 2005 30100 2000 26000 2100 11
в том числе:
Хабаровский 30100 2000 26000 2100
район
с. Восточное 11900 700 11000 200 1
Строительство
водопровода
3 км
с. Некрасовка 7900 500 6600 800 5
Реконструкция
очистных
сооружений
1 штука
с. Осиновая 5400 300 4500 600 4
Речка
Реконструкция
очистных
сооружений
1 штука
Реконструкция 4900 500 3900 500 1
водопровода
3 км
Всего 2006 31300 1800 25800 3700 4
в том числе:
Хабаровский 22900 1100 19000 2800
район
с. Гаровка 3500 200 2900 400 2
Реконструкция
водозаборных
сооружений
4 штуки
с. Осиновая 7000 200 6100 700
Речка
Реконструкция
водопровода
(завершение
строительства)
с. Князе- 12400 700 10000 1700 1
Волконское
Восстановление
водопровода
3 км
Район им. Лазо 8400 700 6800 900
с. Георгиевка 8400 700 6800 900 1
Реконструкция
водопровода
Всего 2007 33800 2100 28300 3400 11 10
в том числе:
Амурский район 19800 1100 16800 1900
с. Вознесенское 19800 1100 16800 1900 1 4
Реконструкция
водопровода со
строительством
станции
обезжелезивания
Бикинский район 900 100 700 100
с. Лончаково 900 100 700 100 1
Реконструкция
водозаборных
сооружений
2 штуки
Солнечный район 1700 100 1400 200
п. Горин 1700 100 1400 200 1
Обустройство
зон санитарной
охраны
Вяземский район 5000 300 4200 500
с. Капитоновка 1300 100 1100 100 2
Реконструкция
водозаборных
сооружений
2 штуки
с. Дормидон- 1600 100 1300 200 2
товка
Реконструкция
водозаборных
скважин 2 штуки
Реконструкция 2100 100 1800 200
водозаборных
скважин 3 штуки
Нанайский район 2500 200 2100 200
с. Иннокен- 2500 200 2100 200 1 3
тьевка
Строительство
установок
обезжелезивания
воды 6 штук
Комсомольский 1800 200 1300 300
район
п. Молодежный 1800 200 1300 300 2
Реконструкция
водозаборных
сооружений
3 штуки
Район имени 2100 100 1800 200
Лазо
с. Бичевая 2100 100 1800 200 1 3
Строительство
установки
обезжелезивания
воды 5 штук
Всего 2008 35900 2200 30100 3600 8 2
в том числе:
Хабаровский 21400 1300 17900 2200
район
с. Тополево 7900 500 6600 800 5 1
Реконструкция
очистных
сооружений
1 штука
Реконструкция 11900 700 10000 1200
водопровода
3 км
с. Некрасовка 1600 100 1300 200 1
Обустройство
зон санитарной
охраны
водозаборов
1 штука
Комсомольский 14500 900 12200 1400
район
с. Селихино 14500 900 12200 1400 2 1
Восстановление
и
реконструкция
сооружений и
систем
канализации
5 км
Всего 2009 38800 2300 32600 3900 8 4
в том числе:
Вяземский район 3700 200 3100 400
с. Аван 1600 100 1300 200 2
Реконструкция
водозаборных
сооружений
2 штуки
с. Отрадное 2100 100 1800 200 2
Реконструкция
водозаборных
сооружений
3 штуки
Район им. Лазо 2100 100 1800 200
с. Полетное 2100 100 1800 200 1 3
Строительство
блочномодульных
установок
обезжелезивания
воды
Бикинский район 7900 500 6600 800
с. Лермонтовка 7900 500 6600 800 1 1
Реконструкция и
восстановление
очистных
сооружений
1 штука
Аяно-Майский 14400 900 12000 1500
район
с. Аян 14400 900 12000 1500 1
Реконструкция
водопровода
3 км
Район 10700 600 9100 1000
им. Полины
Осипенко
с. им. Полины 10700 600 9100 1000 1
Осипенко
Реконструкция
водопровода
Всего 2010 41000 2500 34400 4100 5
в том числе:
Ванинский район 14500 900 12200 1400
пос. Монгохто 14500 900 12200 1400 1
Восстановление
водопровода
3 км
Мониторинг 26500 1600 22200 2700 4
объектов
водоснабжения
7 объектов
Приложение 9
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
------T---------------T------T------T--------------------T------T------T---------------T--------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦ за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L-----+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------------+---------------
Инвестиционные мероприятия
Ввод в действие 2005 - 252585 13644 43186 195755 698 795 министерство повышение
емкостей 2010 промышленности, обеспеченности
телефонной сети транспорта средствами
в сельской и связи края, связи
местности открытое сельского
номеров всего акционерное неселения
42166 общество
в том числе: "Дальсвязь"
5362 2005 34535 1865 5905 26765 94 136
5820 2006 33863 1829 5790 26244 104 119
7296 2007 40926 2211 6998 31717 87 104
6224 2008 40058 2163 6850 31045 113 136
6214 2009 35995 1944 6155 27896 178 178
11250 2010 67208 3632 11488 52088 122 122
Район им. Лазо
1. с. Могилевка 2005
1.1. замена АТСЭ 573 31 98 444 4
"Сигма" на АТСЭ
емкостью 256
номеров
1.2. строительство 650 35 111 504 5
ЛС на 200
номеров
2. с. Георгиевка 2005
2.1. замена АТСК на 895 48 153 694 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
2.2. строительство 1320 72 226 1022 5
ЛС на 400
номеров
3. с. Гродеково 2005
3.1. замена АТСК на 290 16 50 224 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
3.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
4. с. Марусино 2005
4.1. замена АТСК на 287 15 49 223 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
4.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
4.3. строительство 1276 70 218 988
МСС
5. с. Бичевая 2005
5.1. замена АТСК на 675 36 115 524 4
АТСЭ емкостью
300 номеров
5.2 строительство 1000 54 171 775 7
ЛС на 300
номеров
6. п. Сита 2005
6.1. замена АТСЭ 573 31 98 444 4
"Сигма" на АТСЭ
емкостью 256
номеров
6.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
Хабаровский
район
7. с. Ильинка 2005
7.1. Замена АТСК на 1148 63 196 889 6
АТСЭ емкостью
512 номеров
7.2. строительство 1650 89 282 1279 8
ЛС на 500
номеров
7.3. строительство 610 33 104 473
МСС (РРЛ)
8. с. Осиновая 2005
Речка
8.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
8.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
9. с. Елабуга 2005
9.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
9.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
10. с. Галкино 2005
10.1. замена АТСК на 287 15 49 223 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
10.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
11. с. Дружба 2005
11.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
11.2. строительство 650 35 111 504 5
ЛС на 200
номеров
12. с. Гаровка-1 2005
12.1. замена АТСК на 287 15 49 223 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
12.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
13. с. Таежное 2005
13.1. строительство 574 31 98 445 6
АТСЭ емкостью
256 номеров
13.2. строительство 800 43 137 620 6
ЛС на 250
номеров
13.3. строительство 600 32 103 465
РРЛ
14. с. Матвеевка 2005
14.1. замена АТСК на 340 18 58 264 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
14.2. строительство 500 27 86 387 5
ЛС на 150
номеров
15. с. Мичуринское 2005
15.1. замена АТСК на 580 31 99 450 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
15.2. строительство 320 17 55 248 5
ЛС на 100
номеров
16. с. Петро- 2005
павловка
16.1. строительство 320 17 55 248 5
ЛС на 100
номеров
16.2. замена АТСК на 290 16 50 224 4
АТСЭ
емкостью 128
номеров
17. с. Калинка 2005
17.1. строительство 290 16 50 224 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
17.2. строительство 320 17 55 248 5
ЛС на 100
номеров
17.3. строительство 600 32 103 465
РРЛ
18. с. Сергеевка 2005
18.1. замена АТСК на 580 31 99 450 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
18.2. строительство 800 43 137 620 6
ЛС на 250
номеров
19. с. Федоровка 2005
19.1. замена АТСК на 290 16 50 224 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
19.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
20. с. Малышеве 2005
20.1. замена АТСК на 580 31 99 450 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
20.2. строительство 800 43 137 620 6
ЛС на 250
номеров
21. с. Красно- 2005
реченское
21.1. замена АТСК на 1400 76 239 1085 6
АТСЭ емкостью
600 номеров
21.2. строительство 2000 108 342 1550 9
ЛС на 600
номеров
22. с. Казакевичево 2005
22.1. замена АТСК на 230 12 40 178 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
22.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
23. с. Анастасьевка 2005
23.1. замена АТСК на 230 12 40 178 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
23.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
Николаевский
район
24. Строительство 2005 2800 151 479 2170
РРЛ
(Николаевск-на
Амуре - Тыр)
25. Реконструкция 2005 200 11 34 155
РРЛ
(Богородское -
Солонцы,
расширение до
30 каналов)
26. Реконструкция 2005 200 11 34 155
РРЛ (с. Конс
тантиновка,
расширение
до 30 каналов)
27. Реконструкция 2005 200 11 34 155
РРЛ (Тыр -
Сусанино,
расширение до
30 каналов)
Итого общая 34535 1865 5905 26765 94 136
емкость 5362
номера
Ванинский район
1. с. Усть- 2006
Орочская
1.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
1.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
2. нос. Тумнин 2006
2.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
2.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
3. пос. Токи 2006
3.1. замена АТСК на 1147 62 196 889 6
АТСЭ емкостью
512 номеров
3.2. строительство 1650 89 282 1279 8
ЛС на 500
номеров
4. пос. Тулучи 2006
4.1. Замена АТСК на 573 31 98 444 6
АТСЭ емкостью
256 номеров
4.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
5. пос. Монгохто 2006
5.1. замена АТСК на 573 31 98 444 6
АТСЭ емкостью
256 номеров
5.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
6. с. Датта 2006
6.1. замена АТСК на 450 24 77 349 4
АТСЭ емкостью
200 номеров
6.2. строительство 660 36 113 511 6
ЛС на 200
номеров
7. с. Кенада 2006
7.1. замена АТСК на 340 18 58 264 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
7.2. строительство 500 27 86 387 5
ЛС на 150
номеров
Район им. Лазо
8. с. Киинск 2006
8.1. замена АТСК на 120 6 21 93 4
АТСЭ емкостью
50 номеров
8.2. строительство 170 9 29 132 4
ЛС на 50
номеров
9. пос. Дурмин 2006
9.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
9.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
10. с. Святогорье 2006
10.1. замена АТСК на 350 19 60 271 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
10.2. строительство 500 27 86 387 5
ЛС на 150
номеров
11. пос. Обор 2006
11.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
11.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
12. с. Полетное 2006
12.1 замена АТСК на 350 19 60 271 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
12.2. строительство 500 27 86 387 5
ЛС на 150
номеров
13. с. Черняево 2006
13.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
13.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
14. с. Екатерино- 2006
славка
14.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
14.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
Комсомольский
район
15. с. Селихино 2006
15.1. замена АТСК на 1620 87 277 1256 8
АТСЭ емкостью
700 номеров
15.2. строительство 2320 125 397 1798 8
ЛС на 700
номеров
16. с. Пивань 2006
16.1. замена АТСК на 870 47 149 674 6
АТСЭ емкостью
384 номеров
16.2. строительство 1200 65 205 930 6
ЛС на 350
номеров
17. с. Нижне- 2006
тамбовское
17.1. замена АТСК на 900 49 154 697 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
17.2. строительство 1320 71 226 1023 6
ЛС на 400
номеров
18. пос. Ягодный 2006
18.1. замена АТСК на 900 49 154 697 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
18.2. строительство 1320 71 226 1023 6
ЛС на 400
номеров
19. с. Большая 2006
Картель
19.1. замена АТСК на 674 36 115 523 4
АТСЭ емкостью
300 номеров
19.2. строительство 1000 54 171 775 6
ЛС на 300
номеров
20. пос. Горин 2006
20.1. замена АТСК на 2240 121 383 1736 10
АТСЭ емкостью
1000 номеров
20.2. строительство 3300 178 564 2558 10
ЛС на 1000
номеров
Бикинский район
21. с. Лермонтовка 2006 960 52 164 744
реконструкция
ЛС на 300
номеров
22. с. Лесопильное 2006 480 26 82 372
реконструкция
ЛС на 150
номеров
23. с. Лончаково 2006 160 9 27 124
реконструкция
ЛС на 50
номеров
Итого общая 33863 1829 5790 26244 104 119
емкость 5820
номеров
Ульчский район
1. пос. Циммер- 2007
мановка
1.1. замена АТСК на 1500 81 257 1162 8
АТСЭ емкостью
640 номеров
1.2. строительство 2200 119 376 1705 8
ЛС на 650
номеров
2. пос. Де-Кастри 2007
2.1. монтаж АТСЭ 2300 124 393 1783
емкостью 1300
номеров
2.2. строительство 640 35 109 496
ЛС на 200
номеров
3. Строительство 2007 1410 76 241 1093
РРЛ
(Богородское -
Дуди - Булавр
4. с. Софийск 2007 900 49 154 697
Комсомольский
район
5. с. Новый Мир 2007
5.1. замена АТСК на 672 36 115 521 6
АТСЭ емкостью
300 номеров
5.2. строительство 1000 54 171 775 6
ЛС на 300
номеров
6. пос. Молодежный 2007
6.1. замена АТСК на 672 35 117 520 6
АТСЭ емкостью
300 номеров
6.2. строительство 1000 54 171 775 6
ЛС на 300
номеров
7. с. Гайтер 2007
7.1. замена АТСК на 448 24 77 347 6
АТСЭ емкостью
200 номеров
7.2. строительство 660 36 113 511 6
ЛС на 200
номеров
8. пос. Кенай 2007
8.1. замена АТСК на 350 19 60 271 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
8.2. строительство 500 27 86 387 5
ЛС на 150
номеров
9. пос. Уктур 2007
9.1. замена АТСК на 925 50 158 717 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
9.2. строительство 1320 71 226 1023 7
ЛС на 400
номеров
Солнечный район
10. пос. Березовый 2007
10.1. замена АТСК на 3360 181 575 2604 10
АТСЭ емкостью
1500 номеров
10.2. строительство 4800 259 821 3720 12
ЛС на 1500
номеров
11. пос. Дуки 2007
11.1. замена АТСК на 896 48 153 695 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
11.2. строительство 1330 72 227 1031 8
ЛС на 400
номеров
11.3. реконструкция 3420 185 585 2650
МСС
12. пос. Хурмули 2007
12.1. замена АТСК на 1345 73 230 1042 6
АТСЭ емкостью
600 номеров
12.2. строительство 2000 108 342 1550 8
ЛС на 600
номеров
13. с. Кондон 2007
13.1. замена АТСК на 225 12 38 175 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
13.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
14. пос. Харпичан 2007
14.1. замена АТСК на 574 31 98 445 4
АТСЭ
емкостью 256
номеров
14.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
15. с. Эворон 2007
15.1. замена АТСК на 900 49 154 697 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
15.2. строительство 1320 71 226 1023 6
ЛС на 400
номеров
16. пос. Амгунь 2007
16.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
16.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
17. пос. Джамку 2007
17.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
17.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
18. с. Тавлинка 2007
18.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
18.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
19. с. Болен 2007
19.1. строительство 160 9 27 124 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
19.2. строительство 820 44 140 636
МСС
19.3. строительство 160 9 27 124 3
ЛС на 50
номеров
20. Гусевка 2007
20.1. строительство 200 11 34 155
МСС, 0,7 км
20.2. строительство 64 3 11 50 3
ЛС
Итого общая 40926 2211 6998 31717 87 104
емкость 7296
номеров
Нанайский район
1. с. Троицкое 2008
1.1. замена АТСК на 3360 181 575 2604 10
АТСЭ емкостью
1500 номеров
1.2. строительство 5000 270 855 3875 12
ЛС на 1500
номеров
2. с. Дубовый Мыс 2008
2.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
2.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
3. с. Маяк 2008
3.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
3.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
4. с. Лидога 2008
4.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
4.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
5. с. Джонка 2008
5.1. Замена АТСК на 1150 65 196 889 6
АТСЭ емкостью
512 номеров
5.2. строительство 1700 92 291 1317 8
ЛС на 500
номеров
6. с. Иннокен- 2008
тьевка
6.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
6.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
7. с. Найхин / 2008
с. Даерга
7.1. замена АТСК на 860 46 147 667 6
АТСЭ
емкостью 384
номеров
7.2. строительство 1200 65 205 930 6
ЛС на 350
номеров
8. с. Джари 2008
8.1. замена АТСК на 573 31 98 444 4
АТСЭ емкостью
256 номеров
8.2. строительство 830 45 142 643 6
ЛС на 250
номеров
9. с. Дала 2008
9.1. замена АТСК на 226 13 38 175 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
9.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
10. с. Верхний 2008
Нерген
10.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
10.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
11. с. Нижняя 2008
Манома
11.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
11.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
12. с. Троицкое 2008
12.1. замена АТСК на 470 25 80 365 4
АТСЭ емкостью
200 номеров
12.2. строительство 670 36 115 519 5
ЛС на 200
номеров
Амурский район
13. с. Ачан 2008
13.1. замена АТСК на 675 36 115 524 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
13.2. строительство 330 18 56 256 5
ЛС на 100
номеров
14. с. Вознесенское 2008
14.1. замена АТСК на 1000 54 171 775 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
14.2. строительство 1320 71 226 1023 5
ЛС на 400
номеров
15. с. Джуен 2008
15.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
15.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
16. с. Мылки 2008
16.1. замена АТСК на 336 18114 57 358 261 4
16.2. АТСЭ емкостью 2100 1628
150 номеров
16.3. строительство 500 27 86 387 5
ЛС на 150
номеров
17. с. Омми 2008
17.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
17.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
18. пос. Извест- 2008
ковый
18.1. замена АТСК на 900 49 154 697 5
АТСЭ емкостью
384 номеров
18.2. строительство 1200 65 205 930 5
ЛС на 350
номеров
19. с. Падали 2008
19.1. установка АТСЭ 205 11 35 159 3
емкостью 64
номера
19.2. строительство 780 42 133 605
МСС, 6 км
19.3. строительство 160 9 27 124 3
ЛС на 50
номеров
Комсомольский
район
20. с. Бельго 2008
20.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
20.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
21. с. Верхне- 2008
тамбовское
21.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
21.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
22. с. Нижние Халбы 2008
22.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
22.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
23. с. Верхняя 2008
Эконь
23.1. замена АТСК на 336 18 57 261 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
23.2. строительство 500 27 86 387 3
ЛС на 150
номеров
24. с. Черный Мыс 2008
24.1. замена АТСК на 115 6 20 89 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
24.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
25. с. Новоильи- 2008
новка
25.1. замена АТСК на 115 6 20 89 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
25.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
26. нос. Снежный 2008
26.1. замена АТСК на 1280 69 219 992 5
АТСЭ емкостью
400 номеров
26.2. строительство 1280 69 219 992 5
ЛС на 400
номеров
27. нос. Галичный 2008
27.1. строительство 320 17 55 248 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
27.2. строительство 700 38 120 542
РРЛ
27.3. строительство 320 17 55 248 5
ЛС на 100
номеров
28. с. Даппы 2008
28.1. строительство 700 38 120 542
РРЛ
28.2. установка 160 9 27 124
КАУ-30
28.3. строительство 100 5 17 78 3
ЛС на 30
номеров
Итого общая 40058 2163 6850 31045 113 136
емкость 6224
номера
Вяземский район
1. с. Красицкое 2009
1.1. замена АТСК на 225 12 38 175 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
1.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
2. с. Шереметьево 2009
2.1. замена АТСК на 340 18 58 264 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
2.2. строительство 500 27 86 387 4
ЛС на 150
номеров
3. с. Аван 2009
3.1. замена АТСК на 350 19 60 271 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
3.2. строительство 500 27 86 387 4
ЛС на 150
номеров
4. с. Глебово 2009
4.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
4.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
5. с. Отрадное 2009
5.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
5.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
6. с. Капитоновка 2009
6.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
6.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
7. нос. Шумный 2009
7.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
7.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
8. с. Венюково 2009
8.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
8.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
9. с. Виноградовка 2009
9.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
9.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
10. с. Дорми- 2009
донтовка
10.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
10.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
11. с. Забай- 2009
кальское
11.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
11.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
12. с. Кедрово 2009
12.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
12.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
13. с. Кукелево 2009
13.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
13.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
14. с. Садовое 2009
14.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
14.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
Николаевский
район
15. с. Констан- 2009
тиновка
15.1. замена АТСК на 575 32 98 445 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
15.2. строительство 830 46 144 640 5
ЛС на 250
номеров
16. пос. Нижнее 2009
Пронге
16.1. замена АТСК на 450 24 77 349 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
16.2. строительство 660 36 113 512 5
ЛС на 200
номеров
17. с. Нигирь 2009
17.1. замена АТСК на 340 18 58 264 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
17.2. строительство 500 27 86 387 4
ЛС на 150
номеров
18. пос. Озерпах 2009
18.1. замена АТСК на 340 18 58 264 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
18.2. строительство 500 27 86 387 4
ЛС на 150
номеров
20. с. Иннокен- 2009
тьевка
20.1. замена АТСК на 450 24 77 349 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
20.2. строительство 660 36 113 511 5
ЛС на 200
номеров
21. с. Оремиф 2009
21.1. замена АТСК на 240 13 41 186 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
21.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
22. с. Владимировка 2009
22.1. замена АТСК на 115 6 20 89 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
22.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
23. пос. Пуир 2009
23.1. замена АТСК на 240 13 41 186 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
23.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
24. с. Чля 2009
24.1. замена АТСК на 900 49 154 698 5
АТСЭ емкостью
384 номера
24.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
Верхнебуреинс
кий район
25. с. Средний 2009
Ургал
25.1. замена АТСК на 450 24 77 349 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
25.2. строительство 660 37 114 509 5
ЛС на 200
номеров
26. пос. Веселый 2009
26.1. замена АТСК на 115 6 20 89 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
26.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
27. пос. Сулук 2009
27.1. замена АТСК на 600 32 103 465 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
27.2. строительство 830 45 142 643 5
ЛС на 250
номеров
28. пос. ЦЭС 2009
28.1. замена АТСК на 890 48 152 690 5
АТСЭ емкостью
384 номера
28.2. строительство 1200 65 205 930 5
ЛС на 350
номеров
29. пос. Герби 2009
29.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
29.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
30. пос. Солони 2009
30.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
30.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
31. пос. Ургал 2009
31.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
31.2. строительство 170 9 29 132 3
ЛС на 50
номеров
32. с. Чекунда 2009
32.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
32.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
Ульчский район
33. с. Дуди 2009
33.1. замена АТСК на 450 24 77 349 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
33.2. строительство 670 36 115, 519 5
ЛС на 200
номеров
34. с. Солонцы 2009
34.1. замена АТСК на 450 24 77 349 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
34.2. строительство 670 36 115 519 5
ЛС на 200
номеров
35. с. Сусанино 2009
35.1. замена АТСК на 580 31 99 450 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
35.2. строительство 830 45 142 643 5
ЛС на 250
номеров
36. с. Тахта 2009
36.1. замена АТСК на 675 36 115 524 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
36.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
37. с. Мариинское 2009
37.1. замена АТСК на 675 36 115 524 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
37.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
38. с. Анненские 2009
Минеральные
Воды
38.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
38.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
39. с. Киселевка 2009
39.1. замена АТСК на 470 25 80 365 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
39.2. строительство 670 36 115 519 5
ЛС на 200
номеров
40. пос. Решающий 2009
40.1. замена АТСК на 230 12 39 179 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
40.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
41. с. Калиновка 2009
41.1. замена АТСК на 120 6 21 93 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
41.2. строительство 160 9 27 124 3
ЛС на 50
номеров
42. с. Савинское 2009
42.1. замена АТСК на 300 16 51 233 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
42.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
43. пос. Быстринск 2009
43.1. строительство 700 38 120 542
РРЛ
43.2. строительство 160 9 27 124 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
43.3. строительство 160 9 27 124 3
ЛС на 50
номеров
44. пос. Мариинский 2009
Рейд
44.1. строительство 420 23 72 325
МСС, 3 км
44.2. строительство 640 35 109 496 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
44.3. строительство 640 35 109 496 5
ЛС на 200
номеров
45. с. Большие 2009
Санники
45.1. строительство 720 42 124 554
РРЛ
45.2. строительство 640 35 109 496 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
45.3. строительство 640 35 109 496 5
ЛС на 200
номеров
Итого общая 2009 35995 1938 6151 27937 178 178
емкость 6214
номеров
Район
им. Полины
Осипенко
1. с. Бриакан 2010
1.1. замена АТСК на 900 49 154 697 6 6
АТСЭ емкостью
400 номеров
1.2. строительство 1320 71 226 1023
ЛС на 400
номеров
2. с. Главный Стан 2010
2.1. замена АТСК на 224 12 38 174 4 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
2.2. строительство 330 18 56 256
ЛС на 100
номеров
3. с. Оглонги 2010
3.1. замена АТСК на 675 36 116 523 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
3.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
4. с. Владимировка 2010
4.1. замена АТСК на 115 6 20 89 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
4.2. строительство 160 9 27 124 3
ЛС на 50
номеров
5. с. Херпучи 2010
5.1. замена АТСК на 675 36 116 523 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
5.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
6. пос. Октябрь- 2010
ский
6.1. замена АТСК на 226 12 39 175 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
6.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
7. с. Удинск 2010
7.1. замена АТСК на 115 6 20 89 3
АТСЭ емкостью
50 номеров
7.2. строительство 160 9 27 124 3
ЛС на 50
номеров
8. с. им. Полины 2010
Осипенко
8.1. замена АТСКЭ на 2500 135 427 1938 10
АТСЭ емкостью
1000 номеров
8.2. строительство 3300 178 564 2558 10
ЛС на 1000
номеров
Охотский район
9. с. Вострецово 2010
9.1. замена АТСК на 675 36 116 523 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
9.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
10. с. Пня 2010
10.1. замена АТСК на 575 31 98 446 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
10.2. строительство 830 45 142 643 5
ЛС на 250
номеров
11. пос. Аэропорт 2010
11.1. замена АТСК на 575 31 98 446 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
11.2. строительство 830 45 142 643 5
ЛС на 250
номеров
12. с. Булгин 2010
12.1. замена АТСК на 575 31 98 446 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
12.2. строительство 830 45 142 643 5
ЛС на 250
номеров
13. с. Арка 2010
13.1. замена АТСК на 290 16 49 225 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
13.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
14. пос. Новая Иня 2010
14.1. замена АТСК на 675 37 115 523 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
14.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
15. пос. Новое 2010
Устье
15.1. замена АТСК на 675 36 116 523 5
АТСЭ емкостью
300 номеров
15.2. строительство 1000 54 171 775 5
ЛС на 300
номеров
16. пос. Морской 2010
16.1. замена АТСК на 350 19 60 271 4
АТСЭ емкостью
150 номеров
16.2. строительство 500 27 85 388 4
ЛС на 150
номеров
17. с. Резиденция 2010
17.1. замена АТСК на 235 13 40 182 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
17.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
18. с. Рыбозавод 2010
18.1. замена АТСК на 470 25 80 365 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
18.2. строительство 670 36 115 519 5
ЛС на 200
номеров
Хабаровский
район
19. с. Кукан 2010
19.1. замена АТСК на 600 32 103 465 5
АТСЭ емкостью
256 номеров
19.2. строительство 830 45 142 643 5
ЛС на 250
номеров
20. с. Новокуровка 2010
20.1. замена АТСК на 470 25 80 365 5
АТСЭ емкостью
200 номеров
20.2. строительство 670 36 115 519 5
ЛС на 200
номеров
21. с. Победа 2010
21.1. замена АТСК на 230 13 39 178 4
АТСЭ емкостью
100 номеров
21.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
22. п. Березовка 2010
строительство 4160 225 711 3224
ЛС на 1300
номеров
23. с. Некрасовка 2010
расширение АТСЭ 2300 124 393 1783
на 1024
номеров
24. с. Тополево 2010
24.1. строительство 4160 225 711 3224
ЛС на 1300
номеров
24.2. строительство 141 8 24 109
МСС
(ВОЛС - 1 км)
25. с. Мирное 2010
25.1. замена АТСК на 1147 62 196 889
АТСЭ емкостью
512 номеров
25.2. строительство 960 52 164 744
ЛС на 300
номеров
25.3. строительство 1127 61 193 873
МСС
(ВОЛС - 8 км)
26. с. Восточное 2010
26.1. замена АТСК на 2240 121 383 1736
АТСЭ емкостью
1000 номеров
26.2. строительство 1920 104 328 1488
ЛС на 600
номеров
26.3. строительство 703 39 120 554
МСС
(ВОЛС - 5 км)
27. с. Князе- 2010
Волконское
27.1. замена АТСК на 2240 121 3183 1736
АТСЭ емкостью
1000 номеров
27.2. строительство 1920 104 328 1488
ЛС на 600
номеров
28. с. Черная Речка 2010
28.1. замена АТСК на 860 46 147 667
АТСЭ емкостью
384 номера
28.2. строительство 960 52 164 744
ЛС на 300
номеров
29. с. Бычиха 2010
29.1. замена АТСК на 1920 104 328 1488
АТСЭ емкостью
600 номеров
29.2. строительство 1000 54 171 775
МСС
29.3. строительство 1920 104 328 1488
ЛС на 600
номеров
Тугуро-Чуми
канский район
30. с. Чумикан 2010
30.1. замена АТСК на 1120 60 192 868 6
АТСЭ емкостью
500 номеров
30.2. строительство 1650 89 282 1279 6
ЛС на 500
номеров
31. с. Удское 2010
31.1. замена АТСК на 285 15 49 221 4
АТСЭ емкостью
128 номеров
31.2. строительство 330 18 56 256 4
ЛС на 100
номеров
Аяно-Майский
район
32. с. Аян 2010
32.1. замена АТСК на 1350 73 231 1046 6
АТСЭ емкостью
600 номеров
32.2. строительство 2000 108 342 1550 6
ЛС на 600
номеров
33. с. Нелькан 2010
33.1. замена АТСК на 900 49 154 697 5
АТСЭ емкостью
400 номеров
33.2. строительство 1320 71 226 1023 5
ЛС на 400
номеров
Итого общая 2010 67208 3632 11488 52089 122 122
емкость 11250
номеров
Приложение 10
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
----T---------------T------T------T--------------------T------T------T---------------T------------¬
¦ N ¦ ¦Срок ¦Пот- ¦ В том числе в счет ¦Коли- ¦Коли- ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦испол-¦реб- ¦ средств ¦чество¦чество¦ за выполнение ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦нения ¦ность ¦ (тыс. рублей) ¦сохра-¦созда-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(год) ¦финан-+------T------T------+ненных¦ваемых¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦феде- ¦крае- ¦вне- ¦рабо- ¦рабо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания ¦раль- ¦вого ¦бюд- ¦чих ¦чих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ного ¦бюд- ¦жетных¦мест ¦мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦бюд- ¦жета ¦источ-¦(еди- ¦(еди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лей, в¦жета ¦ ¦ников ¦ниц) ¦ниц) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------------+-------------
Инвестиционные мероприятия
Всего 180 км 2004 - 465000 232500 232500 59 20 министерство позволит
2010 промышленности, улучшить
в том числе: транспорта транспортное
20 км 2004 50000 25000 25000 и связи края, сообщение
22 км 2005 56000 28000 28000 краевое между
23 км 2006 57000 28500 28500 государственное населенными
24 км 2007 64000 32000 32000 учреждение пунктами
25 км 2008 68000 34000 34000 "Хабаровское
32 км 2009 72000 36000 36000 управление
34 км 2010 98000 49000 49000 автомобильных
дорог", органы
Район им. Лазо местного
самоуправления
1. Сидима - 2004 - 154000 77000 77000 17 5
Золотой - 2008
Сукпай, 57 км
10 км 2004 26000 13000 13000
12 км 2005 30000 15000 15000
13 км 2006 35000 17500 17500
13 км 2007 38000 19000 19000
9 км 2008 25000 12500 12500
Вяземский район
2. Вяземский - 2008 - 51000 25500 25500 12 5
Шумный, 33 км 2010
5 км 2008 15000 7500 7500
14 км 2009 18000 9000 9000
14 км 2010 18000 9000 9000
Комсомольский
район
3. Галичный - 2004 - 126000 63000 63000 17 5
Боктор, 52 км 2008
10 км 2004 24000 12000 12000
10 км 2005 26000 13000 13000
10 км 2006 22000 11000 11000
11 км 2007 26000 13000 13000
11 км 2008 28000 14000 14000
4. Подъезд к 2009 - 134000 67000 67000 13 5
с. Верхняя 2010
Тамбовка, 38 км
18 км 2009 54000 27000 27000
20 км 2010 80000 40000 40000
Приложение 11
к Основным направлениям
социального развития села
в Хабаровском крае до 2010 года
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ДО 2010 ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
----------------T-------T------------------------------------------------¬
¦ Направления ¦2004 - ¦ в том числе ¦
¦финансирования ¦2010 +-------------T------T------T------T------T------+
¦ и источники ¦годы ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------+-------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---------------+-------+------+------+------+------+------+------+-------
Государственные 2751511 293595 364829 389148 456841 358352 416208 488538
капитальные
вложения -
всего
федеральный 484409 63693 70310 61789 67954 70947 74439 91277
бюджет
краевой бюджет 1634623 139610 185199 253117 304526 201495 260888 289788
бюджет 120072 27373 21682 6607 17213 17160 17397 12640
муниципальных
образований
внебюджетные 512407 62919 87638 67635 67148 68750 63484 94833
фонды
Жилищное 519318 62975 66884 68267 74045 77814 81983 87350
строительство
федеральный 155795 18893 20065 20480 22213 23344 24595 26205
бюджет
краевой бюджет 207727 25190 26754 27307 29618 31125 32793 34940
бюджет 40072 2873 1682 907 7913 9660 10897 6140
муниципальных
образований
внебюджетные 115724 16019 18383 19573 14301 13685 13698 20065
фонды
Образование 590700 39900 63500 110300 142000 52000 88000 95000
федеральный 4000 4000
бюджет
краевой бюджет 586700 39900 59500 110300 142000 52000 88000 95000
Здравоохра- 139400 46800 38900 10400 15300 10000 9000 9000
нение,
физическая
культура и
спорт
федеральный 5500
бюджет
краевой бюджет 53900 22300 13400 4700 6000 2500 2500 2500
бюджет 80000 24500 20000 5700 9300 7500 6500 6500
муниципальных
образований
Культура 271500 9500 18100 42600 53400 38100 55400 54400
федеральный 12000 12000 2000 2000 2000 1500 1500 1500
бюджет
краевой бюджет 232900 5300 13900 38400 46900 31600 48900 47900
внебюджетные 26600 2200 2200 2200 5000 5000 5000 5000
фонды
Торговля и 72248 34800 27320 4778 1150 3400 300 500
бытовое
обслуживание
внебюджетные 72248 34800 27320 4778 1150 3400 300 500
фонды
Электрификация 47800 8000 6100 6200 6300 6400 7000 7800
федеральный 6900 1000 1100 1100 1100 1200 1400
бюджет
краевой бюджет 21900 6000 2300 2500 2500 2600 2800 3200
внебюджетные 19000 2000 2800 2600 2700 2700 3000 3200
фонды
Газификация 178260 22320 23390 24440 25420 26680 27730 28280
федеральный 44370 5500 5880 6080 6330 6640 6900 7040
бюджет
краевой бюджет 71610 8920 9440 9820 10210 10720 11140 11360
внебюджетные 62280 7900 8070 8540 8880 9320 9690 9880
фонды
Водоснабжение 220200 9300 30100 31300 33800 35900 38800 41000
федеральный 15200 2300 2000 1800 2100 2200 2300 2500
бюджет
краевой бюджет 184200 7000 26000 25800 28300 30100 32600 34400
внебюджетные 20800 2100 3700 3400 3600 3900 4100
фонды
Телекоммуника- 252585 34535 33863 40926 40058 35995 67208
ционные сети
федеральный 13644 1865 1829 2211 2163 1944 3632
бюджет
краевой бюджет 43186 5905 5790 6998 6850 6155 11488
внебюджетные 195755 26765 26244 31717 31045 27896 52088
фонды
Дорожное 465000 50000 56000 57000 64000 68000 72000 98000
строительство
федеральный 232500 25000 28000 28500 32000 34000 36000 49000
бюджет
краевой бюджет 232500 25000 28000 28500 32000 34000 36000 49000
|